您好,这个的呀,是先做往来,这个就可以的

老师,我们公司这个月付了一笔货架的预付款,对方已经开发票过来了,但是货还没到公司。我是不是不能做费用,要先做预付账款?
老师,我相信问下就是9月份有笔费用支出钱付出了,对方还没有开发票,然后9月份已经做了账,发票10月份才收到的,这个是不是要把九月份的冲红然后再从新开具一张正确发票
老师好。想问一下公司去年10月份已经付了房租费,发票1月份房东已经开出拿给我们,但是租房合同还没有签,不能确定租房起止时间,那一月份的这笔租房费用我公司应该怎么做账呢?(去年10月付房租时是开收据做成其他应收款)
有一张成本费用发票是去年12月份产生的,钱12月份已经付了。但是票1月份才给我们开,那么这张发票可以作为上一年的企业所得税税前扣除嘛?
老师,请问一下 公司食堂2022年12月份的开支,食堂阿姨2023年1月才拿过来报销(票据也都是1月才补开), 出纳也是1月转账付给食堂阿姨的。那这一笔费用是算作1月还是算作2022年12月份支出??
老师,请问我们公司找了一个随叫随到开门的61岁的大爷,他还在交农村合作医疗保险,固定每月发1000元,报工资好还是劳务报酬?
我公司有招用非全日制的临时工,我想请问一下,这部分成本怎么出?
找朴老师解决一下问题,谢! 1、A与B都是供应商,供货给同一个客户C公司,由于B公司没有办理好营业执照,A替B代收货款,代付材料款,A开票给客户C公司 2、我们公司代表A公司,相当于A向B公司买成品包,B开票给A公司,那么,B开票给A的这个单价应该怎么算呢 3、一个代收,一个代付,这里中间产生了什么税点,即我们应该承担交多少税给S局,我们要扣除B公司 4、我们A公司要开销售票金额:604089.5元(含税),能取得材料进项票金额:80312元(含税)
老师,请问公司向银行申请贷款,大概能批200万,财务报表的净利润调到多少合适?
老师,农产品有限公司一般纳税人增值税税负率大概是多少?
老师,要是24年的发票做在25年以前年度损益调整,是不是就没有抵所得税的作用了
老师您好 请问一下一般纳税人开具了蔬菜的9个点专票 是不是就放弃了免税优惠 那以后还可以在开免税的蔬菜发票吗
老师,请问现在社保缴纳基数是否可以按当地的最低缴费基数来缴纳呢,谢谢了
请问这张凭证是什么意思?怎样做记帐凭证
以前年度发票红冲后,怎么做账务处理,需要调整以前年度的会计报表呢么
就是先做,借:其他应收款,贷:银行,对吗,摘要要怎么写啊,预付XXX的费用,可以吗
嗯对这个是允许的
这个费用是11月搞活动发生的,一直发票没有给我们
嗯对,这个是没关系的额
还有一笔我收到发票了,但是12月来不及付款了,1月付的,那我做摘要:未付XXX的费用,借:费用,贷:其他应付款。一月付款了再去冲其他应付可以吗
1月是可以冲销的这个
我这样做对吗
这个业务处理是没错的这个
还请教老师一个问题,以前得会计遗留下来的,12月的税我还没有计提,里面附加税有余额,城建税余额在借方,数额是:18.35元,教育费余额在贷方136.51元,地方教育费余额在贷方92.09元,为什么会这样,能不能做个分录合理结转了,如果可以怎么做呢
这个后期不支付吗这个
怎么支付,没法支付啊
怎么老的我都不知道,那得从好几年前开始查了
如果你这样转销的话,只有营业外收入这个科目
怎么做,麻烦帮我做一下分录
现在不是税金及附加在借方吗?还是什么?
麻烦你看一下前面,各个附加税的余额借贷方我都写清楚了
附加税借方余额 借 营业外支出 贷 税金及附加,这样冲销,贷方相反,理解了吗?
未交增值税贷方余额:1375613.28,转出未交增值税贷方余额:24504.22,已交增值税借方余额:1398786.67,还有这个,我就直接对冲结转,差额做了营业外收入,这个附加税余额,跟这个有关系吗,我结平了这3各账户,附加税余额就不知道怎么你弄了,跟这个增值税有关系吗
附加税是应交税金的余额,跟税金及附加什么关系
这个附加税和这个没关系,之前的金额,不知道是不是计提后没有缴纳这个导致的