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请问一下老师,我公司是一般纳税人,12月付出去了一笔费用,(经济活动已经发生)但是还没有给我开发票,过几天才会给我开专票,请问一下这笔费用我是12月确定费用,还是先挂往来,1月开了票才作费用啊

2024-01-11 20:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-11 20:18

您好,这个的呀,是先做往来,这个就可以的

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快账用户8812 追问 2024-01-11 20:20

就是先做,借:其他应收款,贷:银行,对吗,摘要要怎么写啊,预付XXX的费用,可以吗

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齐红老师 解答 2024-01-11 20:20

嗯对这个是允许的

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快账用户8812 追问 2024-01-11 20:21

这个费用是11月搞活动发生的,一直发票没有给我们

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齐红老师 解答 2024-01-11 20:22

嗯对,这个是没关系的额

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快账用户8812 追问 2024-01-11 20:24

还有一笔我收到发票了,但是12月来不及付款了,1月付的,那我做摘要:未付XXX的费用,借:费用,贷:其他应付款。一月付款了再去冲其他应付可以吗

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齐红老师 解答 2024-01-11 20:24

1月是可以冲销的这个

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快账用户8812 追问 2024-01-11 20:24

我这样做对吗

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齐红老师 解答 2024-01-11 20:25

这个业务处理是没错的这个

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快账用户8812 追问 2024-01-11 20:29

还请教老师一个问题,以前得会计遗留下来的,12月的税我还没有计提,里面附加税有余额,城建税余额在借方,数额是:18.35元,教育费余额在贷方136.51元,地方教育费余额在贷方92.09元,为什么会这样,能不能做个分录合理结转了,如果可以怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-01-11 20:31

这个后期不支付吗这个

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快账用户8812 追问 2024-01-11 20:31

怎么支付,没法支付啊

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快账用户8812 追问 2024-01-11 20:32

怎么老的我都不知道,那得从好几年前开始查了

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齐红老师 解答 2024-01-11 20:32

如果你这样转销的话,只有营业外收入这个科目

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快账用户8812 追问 2024-01-11 20:33

怎么做,麻烦帮我做一下分录

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齐红老师 解答 2024-01-11 20:34

现在不是税金及附加在借方吗?还是什么?

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快账用户8812 追问 2024-01-11 20:35

麻烦你看一下前面,各个附加税的余额借贷方我都写清楚了

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齐红老师 解答 2024-01-11 20:36

附加税借方余额  借 营业外支出 贷 税金及附加,这样冲销,贷方相反,理解了吗?

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快账用户8812 追问 2024-01-11 20:38

未交增值税贷方余额:1375613.28,转出未交增值税贷方余额:24504.22,已交增值税借方余额:1398786.67,还有这个,我就直接对冲结转,差额做了营业外收入,这个附加税余额,跟这个有关系吗,我结平了这3各账户,附加税余额就不知道怎么你弄了,跟这个增值税有关系吗

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快账用户8812 追问 2024-01-11 20:39

附加税是应交税金的余额,跟税金及附加什么关系

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齐红老师 解答 2024-01-11 20:39

这个附加税和这个没关系,之前的金额,不知道是不是计提后没有缴纳这个导致的

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您好,这个的呀,是先做往来,这个就可以的
2024-01-11
你好,跨年可以勾选的哈,不影响的
2024-01-14
你好,属于2022年的支出,可以在2022年先做。
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你好,这张发票可以作为上一年的企业所得税税前扣除
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你好,3月份就属于正常的营业期,按照营业期来 筹建期的放到管理费用、开办费
2024-04-15
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