你好; 年初是没有金额的; 你是23年成立的公司吗

老师,利润分配-未分配利润本年借方有发生额,利润表的净利润+资产负债表的未分配利润的期初数跟未分配利润的科目余额不等应该怎么填?差额就是未分配利润的借方发生额
老师,你好,资产负债表的未分配利润是科目余额表未分配利润+科目余额表的本年利润吗? 然后,利润表的净利润是等于科目余额表的本年利润吗?
资产负债表不平,和科目余额表核对后,科目余额表利润分配和本年利润金额相加不等于资产负债表未分配利润金额,没有未接转的损益,这怎么解决
你好资产负债表上的未分配利润期初期末数,是科目余额表上的利润分配/未分配利润数吗
老师 ,2022年12月的资产负债报表上未分配利润是222万,但是未分配利润科目余额表上是160万,原因是2020年利润62万没有将本年利润结转到利润分配-未分配利润。请问这个账务上如何处理?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
是的,11月成立的
你好; 正常是:因为科目余额里的本年利润,年底也要结转成本利润分配-未分配利润科目里,为简化起见,资产负债表里的未分配利润,就等于科目余额表中本年利润加上利润分配的二级科目未分配利润了。
那我是不需要将本年利润结转到未分配利润吗?我结转了,但现在资产负债表里面的未分配利润多了一倍
你好;年末要结转哈;
那问题就是结转了,资产负债表不平呀,这个怎么办呢?
你好; 结转怎么会不平 ; 你差异金额是好多
就是差一个未分配利润的金额,现在资产负债表的未分配金额是未分配利润科目余额的2倍?
如果我不结转本年利润到未分配利润,那这个资产负债表就是平的
你好; 不应该的; 你是不是系统自动结转了; 你再去手动结转了一次; 你看看是否重复了;
应该不是系统结转了,因为我没有结转之前虽然资产负债表是平的,但是本年利润是有余额的,我结转之后本年利润无余额,未分配利润才有余额,我用表格做的,是不是表格公式设置的可能有问题
你好; 对; 可能是表格不对; 正常是结转了 你做了分录才能没有余额的; 你结转后反而不平了; 不对哈