您好,往来款大类肯定是存在风险的

您好,老师,我公司去年11月份,和法人的往来,其他应付款法人,60万,其他应收款法人20万,因为没有调账,导致年底的报表其他应收款有个余额,这样有风险吗
A公司其他应收款B公司1200万,其他应付款B公司280万,B公司其他应付款A公司1200万,其他应收款A公司280万,A与B公司年底其他应收款有计提坏账准备,请问老师,合并报表怎么做?
请问老师!科目余额表其他应收款是382.76元,其他应付款借方是538.11元;资产负债表其他应收款是920.87元,其他应付款是538.11元;对吗?为什么?谢谢老师!
请问一下,年底了,其他应收款125万,其他应付款32万,资产总计2839562.33元,其他应收款和其他应付款余额大了吧,有风险吗?
请问一下,资产负债表里,预收账款比资产总计都大。其他应收款和其他应付款都是零。这样的资产负债表正常吗?其他应收款我都给消除了,都借应付账款暂估贷记其他应收款了
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
其他应付款过大有逃税漏税的风险,其他应收款够大的话,有视同分红的风险
您看我们资产负债表这其他应收款和其他应付款数合适吗?
您得看是不是同一个人的业务记入了进入到了不同科目才行
比如说要是不同公司就不能冲销
资产负债表重分类后就是这个数,其他其他应付款八万多,其他应收款九十多万
我觉得不能随便冲销的,你得看明细科目的情况决定
其实其他应收款大,钱就是被老板给转个人户了,可以做一笔,应收账款老板贷记其他应收款吗?
你这样,应收饿不就是又变大了吗
应收账款大了也有问题吗?
比其他应收款和其他应付款强点吧,你要是想调整也只能是这么人为调整了
没有开那多票款?这不可那样做呢?那怎么办啊?其他应收款125万怎么解决?
这种情况既然转给老板了,只要是让老板拿想回来中上那些钱才行
年底其他应收款需要归零吗?
如果这个钱就是借给老板的话,最好年底先归还了,然后再借出去