您好,往来款大类肯定是存在风险的

厂房入账,借固定资产 贷其他应付款 到年底了其他应付款多了说是有风险,请问老师怎么才能够把其他应付款调账?
您好,老师,我公司去年11月份,和法人的往来,其他应付款法人,60万,其他应收款法人20万,因为没有调账,导致年底的报表其他应收款有个余额,这样有风险吗
请问老师!科目余额表其他应收款是382.76元,其他应付款借方是538.11元;资产负债表其他应收款是920.87元,其他应付款是538.11元;对吗?为什么?谢谢老师!
请问一下,年底了,其他应收款125万,其他应付款32万,资产总计2839562.33元,其他应收款和其他应付款余额大了吧,有风险吗?
请问一下,资产负债表里,预收账款比资产总计都大。其他应收款和其他应付款都是零。这样的资产负债表正常吗?其他应收款我都给消除了,都借应付账款暂估贷记其他应收款了
开票税率会自动显示吗?
线路板制造行业关于销售成本,核算的,有没有电子表格可以发我一下
老师,记账凭证的日期,实操课老师讲的是:填写原始单据上最晚的日期,但我又百度了一下,有的说记账凭证日期填写凭证的填制日期,请问: 1. 记账凭证日期应该填写什么时间的日期 2. 如果记账凭证日期填写的是编制凭证的日期,那么在月底财务还没有结账前,次月继续编制记账凭证,那么次月初编制的记账凭证日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的凭证,填写2月3日 3. 编号在前的凭证,记账凭证上的日期能不能晚于记账凭证编号在后凭证上的日期,比如1月份的3号凭证日期是1月8号,1月份10号凭证的日期是1月5日,就是说凭证号在后的记账凭证上的日期 早于 记账凭证号在前凭证上的日期,允许吗 谢谢
进公司电子税务局能查发票真伪吗
老师,刚接手一家公司,他家账面上待抵扣进项税额为0,但是电子税务局上未勾选里还有29万多,是没有入账的原因吗?这样正常吗?我应该怎么处理?
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
我想接触自然人与企业之间的关系,但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢?
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
其他应付款过大有逃税漏税的风险,其他应收款够大的话,有视同分红的风险
您看我们资产负债表这其他应收款和其他应付款数合适吗?
您得看是不是同一个人的业务记入了进入到了不同科目才行
比如说要是不同公司就不能冲销
资产负债表重分类后就是这个数,其他其他应付款八万多,其他应收款九十多万
我觉得不能随便冲销的,你得看明细科目的情况决定
其实其他应收款大,钱就是被老板给转个人户了,可以做一笔,应收账款老板贷记其他应收款吗?
你这样,应收饿不就是又变大了吗
应收账款大了也有问题吗?
比其他应收款和其他应付款强点吧,你要是想调整也只能是这么人为调整了
没有开那多票款?这不可那样做呢?那怎么办啊?其他应收款125万怎么解决?
这种情况既然转给老板了,只要是让老板拿想回来中上那些钱才行
年底其他应收款需要归零吗?
如果这个钱就是借给老板的话,最好年底先归还了,然后再借出去