您好,往来款大类肯定是存在风险的

您好,老师,我公司去年11月份,和法人的往来,其他应付款法人,60万,其他应收款法人20万,因为没有调账,导致年底的报表其他应收款有个余额,这样有风险吗
A公司其他应收款B公司1200万,其他应付款B公司280万,B公司其他应付款A公司1200万,其他应收款A公司280万,A与B公司年底其他应收款有计提坏账准备,请问老师,合并报表怎么做?
请问老师!科目余额表其他应收款是382.76元,其他应付款借方是538.11元;资产负债表其他应收款是920.87元,其他应付款是538.11元;对吗?为什么?谢谢老师!
请问一下,年底了,其他应收款125万,其他应付款32万,资产总计2839562.33元,其他应收款和其他应付款余额大了吧,有风险吗?
请问一下,资产负债表里,预收账款比资产总计都大。其他应收款和其他应付款都是零。这样的资产负债表正常吗?其他应收款我都给消除了,都借应付账款暂估贷记其他应收款了
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
老师好,请问公司法人变更,原账务上原法人垫支的往来借款,如果消不了账,该如何处理
有没有竣工财务决算的课程
我们有大量个人付款业务 是给个人开票,还是做无票收入好呢
老师你好,之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票,直接计入了管理费用-办公费,这个我需要修改成管理费用-租赁费吗? 收到的发票是专票经营租赁-房租费,房子的用途就是办公用的
老师,你好,请问公司付的招投标服务费,应该计入什么会计科目?
老师您好,收到一笔公司的货款,但是对方让开收据的话,不按这个名称去开,让开另一家公司的,他们说这两家公司都是一起的,这样操作的话,合理吗?收据名称和收款账号名称就对不起来了
@朴老师,我想问下我们之前年度其实是研发领料,结果我放到了生产成本里面,现在想调整的话,费用化的话是会影响我的报表,影响损益,如果我将当时的资本化的话,如何返回去更正凭证,账务如何处理,资本化的情况。
付维修款,可以把款汇入个人账号吗
老师,所得税汇算清缴后,产生退税10万,我不申请退税,想以后年度抵扣,我现在怎么做账务处理
其他应付款过大有逃税漏税的风险,其他应收款够大的话,有视同分红的风险
您看我们资产负债表这其他应收款和其他应付款数合适吗?
您得看是不是同一个人的业务记入了进入到了不同科目才行
比如说要是不同公司就不能冲销
资产负债表重分类后就是这个数,其他其他应付款八万多,其他应收款九十多万
我觉得不能随便冲销的,你得看明细科目的情况决定
其实其他应收款大,钱就是被老板给转个人户了,可以做一笔,应收账款老板贷记其他应收款吗?
你这样,应收饿不就是又变大了吗
应收账款大了也有问题吗?
比其他应收款和其他应付款强点吧,你要是想调整也只能是这么人为调整了
没有开那多票款?这不可那样做呢?那怎么办啊?其他应收款125万怎么解决?
这种情况既然转给老板了,只要是让老板拿想回来中上那些钱才行
年底其他应收款需要归零吗?
如果这个钱就是借给老板的话,最好年底先归还了,然后再借出去