你好,待认证的进项税转出,是需要转到进项税额明细吗?
待抵扣进项税额和待认证进项税额做账的时候怎么处理?
待认证进项税额结转进项后出现负数,这情况下该怎样处理?
待认证进项税额期末要做进项税额转出吗?还是不做处理?
有一个进项税开始放在待认证,后来对方作废,我就做了进账转出,其实还没有认证。现在待认证挂这个数学,该怎么处理?
待认证的进项税转出怎么处理?
我公司帮其他公司支付银行汇票贴现手续费,有专用发票,怎么做账
老师老板有2个仓储公司,其中一个公司今年注销后发现还有应收没回。就用现在另一个运营的公司应收去冲抵已注销公司的已开发票。但是感觉不对么呐。注销公司按照开票给钱就完了呗,还要用乐达这个公司的应收账单抵。这个公司的应收记账方式:只有做出账单才能知道多少钱。运营的公司是今年新注册的,现在老板让用新公司开24年12月的账单。那会还没这个公司呢。我是不是不应该注上账单时间。
老师,那个学开外经证在那里学
老师,我们公司是建筑公司,有一个入围的项目只有人工和机械,开票是开几个点的
老师,销售折让冲红的发票怎么做账啊,是去年的已经抵扣的了
你好 辛苦老师 求个分录
老师,当月的工资我可以暂时不计提嘛,等次月发放的时做一笔分录,当月发放 当月计提的分录可以吗啊比如:5月发4月工资, 5月摘要写,计提及发放4月工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银存不?
收到发票冲暂估,是不是就是金额带负号
天猫店的法人个人支付宝与公司支付宝之间能互相借款还款转账吗?是税法不允许还是就是转不了?
你好,公司筹建期投资款是由其他公司户转去新公司账户的怎么做账
就是原来做了待认证进项税,还没转到进项税,现在发现这笔并不能认证的,需要转出
你好,调整分录是 借:原材料等科目,贷 :应交税费—应交增值税(待认证进项税额)