你好,你说的第二个月是什么意思?第二年吗
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
业务招待费按照发生额的60%税前扣除,但最高不能超过当年销售收入的0.5%; 问题一:发生额的60%税前扣除这个是一年的业务招待费累计的发生额吗?每个月都有业务招待费,具体当年的销售收入不知道,这个怎么控制划入到业务招待费; 问题二:如果业务招待费太多,这个计入哪个科目能避税 问题三:业务招待费60%税前扣除后还要交什么税?代扣代缴个人所得税吗?这个怎么算?
筹建期月份招待费是60%,第二个月就有销售了,是不是就是第二个月拿个月的招待费只能按营收的千5核算啦?还是整个会计年度都可以60%
老师,我们公司22年7月份开始筹建的,22年发生了7万块的业务招待费,当年没有收入。这个费用我是记得管理费用-业务招待费,这个费用其实应该是属于筹建期的业务招待费,我用业务招待费这个科目,汇算清缴的时候,还可以按筹建期的标准,去调增40%吗?还是必须按100%去调增?
律师事务所的律师办案费用35%,这个是必须有发票才行吗
公司买的几十万的宿舍家具,我入账计入长期待摊费用,后续摊销计入啥科目,明细科目呢
老师,我有个供应商 ,进项发票我已经认证了,整张发票15000,现在发生退款600元 那我现在该怎么处理这张发票 是哪方红冲发票呢
企业为员工购买的保险(险种:人保健康补充工伤团体意外伤害保险),收到的专票进项税可以抵扣吗?
老师,小规模纳税人收到专票怎么入账,可以让对方冲销重开吗?
我方公司可否代公司股东收取不属于本公司业务,而属于股东个人的居间费?怎样缴税?都是交什么税?
老师,我们公司租的个人产权办公室,开不了发票,要我们自己代开发票交税,你说我们是要发票合适对吧
咨询下 电子税务局更正了2024年财务报表、2025年Q1、2025年Q2财报。因为涉及到资产总额变动,这样 2024年企业所得税汇缴、2025Q1、2025Q2企税申报,需要同步变更吗?其实利润表没有影响~
请问老师有电费分割单样本吗,谢谢
老师:收到税局发来的“确认合同真实性”通知,这是什么业务呀?需要确认吗?
不是,比如我4月注册成功,然后5️没有销售,6月有了
那这个就可以按照60%或说的收入的千分之五来扣除的