你好,这个房租一分钱没有支付要管理费用,贷其他应付款就可以的。
老师,若是费用发生时未取得发票,但是已经计提,并且于次年 5 月 31 日前来 票,允许在费用发生的年度税前扣除,汇算清缴时无需纳税调增。 (1)2020 年 12 月份计提 50 万元租赁费 借:管理费用-房租费 50 万元 贷:其他应付款-某物业公司 50 万元 (2)若是发票在 2021 年 5 月 31 日汇算清缴之前到达并付款,冲销计提凭 证:借:管理费用-房租费 50 万元(负数)贷:其他应付款-某物业公司 50 万元(负数) (3)根据取得的发票据实入账 借:管理费用-房租费 50 万元 贷:银行存款 50 万元,请问:这里冲销的时间是在2021年5月31日前,同时收到发票入账在2021年5月31日前,对2021年季度预缴及年度汇算清缴有什么影响呢?
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
老师,您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商,3月收到货和发票,对应做入主营业务成本科目内,当年度企业所得税申报后,税务局说供应商开具的发票有问题,需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后,导致账上应付账款借方一直挂着7万,现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理?能否做坏账呢?以下是该笔业务做出的分录: 1.借:应付账款 7万 贷:银行存款 7万 2.借:主营业务成本 7万 贷:应付账款 7万 3.借:主营业务成本 -7万 贷:应付账款 -7万
老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
老师,对方将1-5月房租发票1万元一次性开具,本月只进0.2万元房租费,而且1万元先挂账到应付账款,会计处理该如何做: 借:管理费用 0.2 其他应收款 0.8 贷:应付账款 1,这样做对吗?是否符合新准则要求
老师,中途建账比如只有出纳其他应收款1000就其他应收款录入1000,未分配利润贷方录入1000吗?这样对吗
老师好,我们公司销售设备后期供试剂,我们进价设备10万,该设备卖给另一个公司5万,但是后期该设备需要的耗材我们是有一点点利润的,这种情况税务是认可的吧?
老师,我们有发生劳务输出,但经营范围中没有人力派遣的经营范围,可以开具劳务费的发票吗?
老师,单位缴纳的社保部分需要计入到工资总额里面吗?
请问老师企业所得税汇算清缴申报表:职工薪酬支出及纳税调整明细表一行(工资薪金支出账载金额)填报包含二、职工福利支出三、职工教育经费支出四、工会五、各类基本社会保障性缴款吗?
老师,请问去年10月报销办公用品重复支付,今年4月退回,怎么做分录
营业执照啥时候审呢?最迟
您好老师:请教您一个问题哦,民非企业那个限定性收入支出怎么做分录呀?
请问养鹅合作社一般纳税人,做账具体需要的科目名称?附件有什么要求?
老师,请问一下我们是新能源公司。开发票水电费的。购进电缆。放材料采购 库存商品 还是原材料啊?
我们是先将1万元挂账,明天付款1万元,1万元费用分5个月进
好,不需要挂账的,你因为你没有支付也没有发生。
将1万元挂账,本月进0.2万元费用,剩余0.8万元放到哪里,这笔该如何做处理
发票放到这个0.2后面就可以的,不用提现的,因为你还没有支付。
老师,是不是我没有表述清楚,我们是先要把1万元挂账到应付账款,明天再将1万元支付。但1万元不能全都进当月,需要分5个月进,所以做挂账的时候是否可以 借:管理费用 0.2 其他应收款0.8(相当于以前的待摊费用) 贷:应付账款 1
不用这么麻烦的,你明天支付了,借其他应付款贷银行存款
我的意思我知道你想要发票挂账,你那些往来没必要做一个客户,就用一个往来科目。
该如何写会计分录呢
借管理费用0.2, 贷其他应付款 下一个月支付,借其他应付款,贷银行存款1万。
以后按月借管理费用,贷其他应付款。
我们现在是上级要求必须先挂账,再付款,1万元先挂上的,而且使用SAP系统
借管理费用0.2、其他应付款0.8,贷其他应付款1
领导说0.8是不是应该放到其他应收款,新准则下以前的待摊费用现在是不是用其他应收款体现
同一个客户用一个网来科目就行。