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老师,对方将1-5月房租发票1万元一次性开具,本月只进0.2万元房租费,而且1万元先挂账到应付账款,会计处理该如何做: 借:管理费用 0.2 其他应收款 0.8 贷:应付账款 1,这样做对吗?是否符合新准则要求

2024-01-12 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 09:52

你好,这个房租一分钱没有支付要管理费用,贷其他应付款就可以的。

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快账用户3916 追问 2024-01-12 09:52

我们是先将1万元挂账,明天付款1万元,1万元费用分5个月进

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齐红老师 解答 2024-01-12 09:54

好,不需要挂账的,你因为你没有支付也没有发生。

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快账用户3916 追问 2024-01-12 09:57

将1万元挂账,本月进0.2万元费用,剩余0.8万元放到哪里,这笔该如何做处理

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齐红老师 解答 2024-01-12 09:57

发票放到这个0.2后面就可以的,不用提现的,因为你还没有支付。

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快账用户3916 追问 2024-01-12 10:01

老师,是不是我没有表述清楚,我们是先要把1万元挂账到应付账款,明天再将1万元支付。但1万元不能全都进当月,需要分5个月进,所以做挂账的时候是否可以 借:管理费用 0.2 其他应收款0.8(相当于以前的待摊费用) 贷:应付账款 1

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齐红老师 解答 2024-01-12 10:02

不用这么麻烦的,你明天支付了,借其他应付款贷银行存款

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齐红老师 解答 2024-01-12 10:02

我的意思我知道你想要发票挂账,你那些往来没必要做一个客户,就用一个往来科目。

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快账用户3916 追问 2024-01-12 10:04

该如何写会计分录呢

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齐红老师 解答 2024-01-12 10:07

借管理费用0.2, 贷其他应付款 下一个月支付,借其他应付款,贷银行存款1万。

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齐红老师 解答 2024-01-12 10:07

以后按月借管理费用,贷其他应付款。

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快账用户3916 追问 2024-01-12 10:09

我们现在是上级要求必须先挂账,再付款,1万元先挂上的,而且使用SAP系统

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齐红老师 解答 2024-01-12 10:10

借管理费用0.2、其他应付款0.8,贷其他应付款1

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快账用户3916 追问 2024-01-12 10:12

领导说0.8是不是应该放到其他应收款,新准则下以前的待摊费用现在是不是用其他应收款体现

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齐红老师 解答 2024-01-12 10:14

同一个客户用一个网来科目就行。

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你好,这个房租一分钱没有支付要管理费用,贷其他应付款就可以的。
2024-01-12
您支付房租的时候,如果是通过老板支付的,你这样做凭证。
2022-05-25
之前您作为押金的1万是怎么做账的呢?您这个分录有误
2022-01-07
你好!现在没有待摊费用这个一级科目了
2021-12-03
你好,取得了发票就没有什么影响,因为可以税前扣除,之前也已经做了费用了
2021-11-16
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