你好,同学 收到的 借银行存款236 贷其他应收款236-118 差额计入管理费用

老师你好 我发现我2021年的公积金分录都做错了 我是 计提的时候 借 管理费用 公积金 单位部分 其他应收款 公积金 个人部分 贷 应付职工薪酬 应付住房公积金 支付的时候是 借 应付职工薪酬 住房公积金 其他应收款 公积金 个人部分 贷 银行存款 发放工资的时候 又做成了 借 应付职工薪酬 应付职工工资 贷 银行存款 其他应收款 公积金 个人部分 。。。。。 我的问题是公积金个人部分是不是不应该计提的 我现在怎么办呢?怎么调账?
老师,有个员工离职了,但已经给他缴纳了1月份的公积金,在一月份缴纳公积金时做的分录是借:应付职工薪酬-公积金 借:其他应收款-公积金个人部分 贷:银行存款 ,但1月份这个人没有工资扣不了啊,那借:其他应收款-公积金个人部分多的这个金额怎么冲掉呢?
老师,我想问一下住房公积金记错会计科目,有一个是跨年的,一个是跨月的。 跨年的是2023年1月。摘要:补缴2022年公积金;会计科目计,借:应付账款-住房公积金 贷:银行存款 跨月的是2023年5月做的帐,实际交的是4月的公积金 会计科目一样是 借:应付账款, 贷:住房公积金 贷:银行存款 本公司是当月缴纳当月公积金的,推迟缴纳是账户上没钱,所以扣不了,什么时候有钱什么时候扣的。 像上面两种情况要怎么处理呢?
老师,请问一下,我9月支付住房公积金是做借:管理费用-公积金236 其他应收款-公积金 236,贷:银行存款472 ,我10月发放9月份工资是扣除了一个人的住房公积金118 ,所以还有一个118的其他应收款差额,现在又收到住房公积金退款236,我怎么调一下那个账好
老师,这个住房公积金,是这样的,公司帮他把个人的和公司的一起给交了,我这是这样做的,管理费用-住房公积金325 贷应付职工薪酬325 借:应付职工薪酬-住房公积金325 其他应收款(个人部分)325 贷银行存款650.您看可以吗?
老师好,我们是房地产开发公司,我们公司新拿了一块地,刚办完奠基仪式,施工许可证正在办理,现有客户想交意向金,是否可以收,如果可以,可以以什么名义收?(未办理预售证)
银行流水2500万左右,现金流量表中销售商品收入1500万,中间差1000万,差哪了
老师,公司之间的临时借款需要交增值税吗?不收利息的
老师 ,出口退税没退的按内销的话 ,是按报关单总金金额*0.13补税吗?
老师好,金蝶软件里我有红冲,借:主营业务收入10 贷:应收账款10, 为啥我查科目余额表,这个主营业务收入的金额不会被减掉10.。 例,开票和红冲减完后,电子税局上查到开票了95,然后我做账后,科目余额表里查到主营业务收入显示105,但是我的利润表显示的营业收入又是95。
请问公司开具了一张3000万的商业承兑汇票、背书转让给A公司、然后A公司又将该汇票背书1000万给我公司、请问账务如何处理嘞?
劳务派遣差额征税是怎样开票的,工资社保的部分开没有税率的普票,差额部分开6个点还是5点的专票
老师你好,请问一下,修理公司固定资产拖车,吊车,这类的车折旧年限是多久啊?谢谢
假设我司是国内的贸易公司,现有一个国外客户,需购置设备,正常来说,我司是可以直接签署合同,国外客户作为买方,我司有出口资质,可以直接出口。但由于年成交量、利润过高,老板决定让客户先跟香港的外贸公司签署,然后香港公司再跟我们签署合同,把大部分利润留在了香港公司,由我们公司负责出口,但香港公司资料上跟我们的老板没有任何明面上的关联,请问这种特意转了一个贸易公司来操作的这种行为,合法吗
老师,我们是首单,2月份我确认收入了,开出了发票,那今天2月最后一天,我在电子税务局上做出口退税发票勾选?用途确认是今天必须做吗?还是3月份申报期之前就可以?我们款项还未全收到,退税可能还要过段时间
但是管理费用不是不可以做到贷方去吗
我不用去调9月份做的分录了吗
可以的,或者借方负数都可以的