你好,同学 收到的 借银行存款236 贷其他应收款236-118 差额计入管理费用

咨询个问题,应付职工薪酬:收取个人部分时账务处理:借:银行存款:2872元,贷:其他应付款,计提时:借:管理费用2872元,贷:其他应付款:2872元;支付时:借其他应付款,贷:银行存款:2872元 这是住房公积金 住房公积金单位部分账务处理:计提时借:银行存款,4725贷:管理费用4725,支付时:借:管理费用4725,贷:银行存款:4725元 问题是什么2022-11-22 10:41 个人住房金的账务处理,个人交了一部分进账,然后又从账上出了个人部分,个人部分,单位部分,我觉得哪里有问题
老师,有个员工离职了,但已经给他缴纳了1月份的公积金,在一月份缴纳公积金时做的分录是借:应付职工薪酬-公积金 借:其他应收款-公积金个人部分 贷:银行存款 ,但1月份这个人没有工资扣不了啊,那借:其他应收款-公积金个人部分多的这个金额怎么冲掉呢?
老师,我想问一下,我们单位有一个员工现在暂时先不给他缴纳公积金,但是单位在做工资表时,又给他扣除了公积金部分,实际缴纳公积金的话,要等后期,先在工资表里扣除的公积金这部分,发工资时是不是要做,借:管理费用 贷:其他应收款-扣除为员工代扣代缴的个人部分 贷:银行存款 贷:其他应付款-个人暂扣的公积金,后期补缴
老师,我想问一下住房公积金记错会计科目,有一个是跨年的,一个是跨月的。 跨年的是2023年1月。摘要:补缴2022年公积金;会计科目计,借:应付账款-住房公积金 贷:银行存款 跨月的是2023年5月做的帐,实际交的是4月的公积金 会计科目一样是 借:应付账款, 贷:住房公积金 贷:银行存款 本公司是当月缴纳当月公积金的,推迟缴纳是账户上没钱,所以扣不了,什么时候有钱什么时候扣的。 像上面两种情况要怎么处理呢?
老师,请问一下,我9月支付住房公积金是做借:管理费用-公积金236 其他应收款-公积金 236,贷:银行存款472 ,我10月发放9月份工资是扣除了一个人的住房公积金118 ,所以还有一个118的其他应收款差额,现在又收到住房公积金退款236,我怎么调一下那个账好
请问老师,小规模企业普票一季度小于30万,增值税免交,请问这个分录怎么做?还需要做吗?
如果老板私卡先付了1笔10000定金给别人,然后别人开了公司抬头的1万发票来,然后可以让员工用报销的形式把1万打给员工,员工拿着1万发票来报销,然后员工再把这个1万还给老板私卡,因为开了公司抬头的对方公司不愿意退还1万定金,这个操作模式可以吗?
现行注册资金印花税是怎么计算的
老师,我们是物业公司,因业主不交物业费,我们进行了起诉并缴纳了诉讼费,最后法院判定业主失败,并承担一部分的诉讼费,我们收取业主的这部分诉讼费,需要开具发票吗?
请问去年成立的民办学校,因为没经验没有招生。今年学校购买课桌椅、多媒体黑板、修建操场、安防弱电系统网络等等筹备投入的4月份计入预付账款,实际安装完成应该从5月份计提折旧了,但是学校因为教育局限制招生,今年又没上招生,后面就停止装修投资了。项目就暂停了,需要等明年看情况了。前期投入的还是按照正常计提折旧嘛你还是先挂在预付账款科目,等后期正常招生营业在计提折旧?谢谢
酒店购买五金工具一般做什么费用
老师,我们23年和24年社保补交时个人部分社保扣款了,但是工资里这部分没扣,现在导致其他应收款个人部分余额与实际不符,这个怎么处理
老师,我们公司和一个电力公司签的合同是促进甲方开发工商业分布式光伏发电项目,我公司的工作是做这个项目区域内的政府批文,和购电居民的用电合同签署,不参与工程施工,他们说这个叫居间费,这个发票开具的时候名称那写什么适合呢,执照上的工程管理服务是不是包含我们干这个活?
老师,有一家我们采购鱼的供应商,4月份由于不配合我们对账,所以当时就没对账,发票也没开,也没付款。现在对清了,我们的出入库系统数据需要更改,但是我们用的蔬东坡系统,过了45天就不可以反审核更改入库数据了。这种情况怎么办?可以在原先打印出来的入库单上手动更改吗?需要更改三天的单价,总金额也要改。
老师请问,我们有老板拿回6.7万的发票,老板讲他自己付的,但是也没有给我付款单,我写个报销单,可以直接入账吧
但是管理费用不是不可以做到贷方去吗
我不用去调9月份做的分录了吗
可以的,或者借方负数都可以的