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老师,请问一下,我9月支付住房公积金是做借:管理费用-公积金236 其他应收款-公积金 236,贷:银行存款472 ,我10月发放9月份工资是扣除了一个人的住房公积金118 ,所以还有一个118的其他应收款差额,现在又收到住房公积金退款236,我怎么调一下那个账好

2024-01-12 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-12 09:52

你好,同学 收到的 借银行存款236 贷其他应收款236-118 差额计入管理费用

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快账用户4062 追问 2024-01-12 09:56

但是管理费用不是不可以做到贷方去吗

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快账用户4062 追问 2024-01-12 09:57

我不用去调9月份做的分录了吗

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齐红老师 解答 2024-01-12 09:57

可以的,或者借方负数都可以的

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你好,同学 收到的 借银行存款236 贷其他应收款236-118 差额计入管理费用
2024-01-12
一、计提的分录是: 借:管理费用——公积金 贷:应付职工薪酬——公积金 备注:只计提公司承担的公积金计入相关的成本或费用。 二、缴纳时,分录是: 借:应付职工薪酬——公积金 借:其他应收款——代扣个人公积金 贷:银行存款
2021-11-09
你好,你少计的那一部也在这1月份可以直接补上。
2025-02-05
你好 是的对的,正确的。
2024-08-27
您好,贵公司是只将个人承担的部分转入其他应付款吗?如果是这样的话,补一笔960的业务账务处理就行了
2020-09-01
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