就转到营业外收入就好了。

老师,1.我们老板贷款入账一笔钱,现在他代之前账上一部分人还款,有其他应收账款,其他应付款名下的一些。我可以这样做凭证吗?2.还有一家公司的往来我记的是其他应付款,他们公司的法人转了一部分钱入账我也计到其他应付款了我可以直接用两个其他应付款对冲做凭证吗?老师看下凭证。
老师,老板自己私人卡支付了公司应该支付的款项,是不是就挂 借应付账款 贷其他应付-老板名字就可以,等到收到钱再打给老板就可以冲掉这笔了,没有什么风险对吧,正常的代付,需要写什么证明么
老师,我们是个体户,前期建厂都是老板个人拿钱用了200万,走的其他应付款,后期经营公司的现金也都是老板经手,也是走的老板的其他应付款,,现在公司账上未分配利润有200万了,想用未分配利润200万还老板前期建厂拿的钱,我应该怎么做分录来显示老板前期投入的钱给还了,未分配利润也减少了
接手的前期账上有比其他应付款,明细科目也是其他,问了老板这笔钱应该付给谁,老板说没有欠款,让给平掉,做营业外收入可以吗?
老师,工地上有个工人C,借支工资。老板A转账给工地工长B让他转给C。分录这样做的, 借:其他应收款B 贷:其他应收款A; 借:其他应收款C 贷:其他应收款B; 月末,工地上工长拿来本月老板给的钱都花在什么地方的明细,其中就有这笔给C的借支工资,会计入账可不可以,借:主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬?
老师2年没收回的应收账款应该怎样做会计分录,对方公司已经注销。可以当月就做坏账吗,会计分录怎么做。
老师,您好,向您请教一下,我现在已经申报了增值税及附加税,但是老板的对公户,现在没有那么多钱交,现在已经到了缴款环节,我和老板商量,老板说,周一上午12点以前交,这样先报后交,是否可以,我现在点击预缴缴款吗?
一般纳税人可以开6个点的票吗?
老师,季度财报表申报是不是要把计提过企业所得税分录后的,报表上传申报?
就是我现在要暂估成本和费用,法人欠了公司很多钱,想挂到法人名下,怎么做账
就是我发现去年有些企业所得税没有计提,今年怎么做账
老师入股金与注册资金的名词解释
老师 所得税季报里填工资付出(帐面上)跟个税上数据有相差 会不会有问题
请问做企业实缴,流程是什么?需要注意什么?
就是我们10月所属的社保,,应该员工个人承担的社保金额,,应该在员工的9月工资表中扣除个人承担的社保还是在10月工资表中扣除个人承担的社保? 因为企业一般不是10月份发9月份的工资吗