你好,做营业外收入的

请问一下大家,我们公司有一个员工,前几个月工伤。然后当时是私账给员工的医疗费。现在公账上收到了保险公司赔偿款(是在外面买的商业团做团体险),现在这笔款,要怎么做会计处理呢?借:银行存款,贷方不知道放在哪个科目?
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
老师,我们公司做污染土壤处理和综合利用的,收土的话能收到土壤处置费,做成砖和墙板卖出又是一次收入,主要发生的费用是天然气,工资,利息和水电,机器设备折旧,想问下成本核算用什么法会好点?现在是试生产阶段,但是账面在建工程已经转出了,工程设备款没付清,收入是不是不能红冲在建工程了?什么时候开始正常核算成本比较合适?
老师好,我们公司之前一个工人处理了一个意外死亡的的工伤赔付90万,当时不知道工伤是否能赔下来,就计入成本了,现在工伤上赔下来了,如果不冲成本,怎么处理比较合适
老师好,我们是做劳务的一般纳税人,在外地有项目,在当地预交了企业所得税。之前的会计将大量的人工成本入账在建工程没有结转。但时间这些人工是都发生了的。如果截止利润就为亏损。企业所得税年报申报时,原来的会计将预交的所得税反推公司利润。这种现在账上和企业年报怎么处理
企业所得税 计入成本费用的公司 和已发放的工资 分别怎么取数 ,
董孝彬老师,您好,不好意思,我才想起那天请教您的问题。 因其他投资方增加投资,导致我公司投资比例下降(我方需编制合并报表)。 1,稀释前后都是权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 2,稀释前成本法,稀释后权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 3,稀释前成本法或权益法,稀释后变成金融工具,产生的差额,个表和合表,如何账务处理?
老师,固定资产清理的营业外支出要不要调增?
老师,年中卖的车,年报的时候卖掉这辆车的原值要不要申报?
老师,没发生营业收入,在企业所得税年度汇算清缴时业务招待费可以税前扣除吗
老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
老师,请问下哪些包含在社保缴费基数呢
之前预付给某公司货款100万, 借:预付账款 贷:银行存款 之后该公司退回我公司账户20万,怎么做分录?
老师,请问,做25年的汇算清缴,25年1月份的时候补缴了24年7-11月份的社保费,这个补缴的金额,需要算到A105050的这个表嘛(职工薪酬支出及纳税调整明细表)
分录咋写呢完整的,成本要转出?
借银行 贷营业外收入,这个就不用动城买了
什么?这个就不用动成本了?就做一笔分录不调以前的账吗?
对的,是的,不用动成本了,你不是说不想动成本吗?不想动成本就做到营业外收入里面去。
之前账务处理也不需要做。
老师这是最好的办法么,最合理的是不是也这样的
不是最好的方法,最好的方法是冲你的成本。
冲成本分录咋做呀老师
借银行存款,借主营业务成本负数。