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老师,请问劳务派遣企业,小规模纳税人按照5%开的普通发票,差额应该天在小规模增值税申报表的哪一栏?

2024-01-12 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 17:41

同学您好,同学您好,差额征税填申报表: 1.将差额扣除项目填入增值税纳税申报表附列资料; 2、将本期销售情况填入增值税纳税申报表附列资料; 3、按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票不用填入增值税纳税申报表中; 4、将差额扣除前的不含税销售额填入增值税纳税申报表。

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快账用户8465 追问 2024-01-12 17:42

差额部分30万以内需要缴纳增值税吗?

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齐红老师 解答 2024-01-12 17:42

同学您好,你好,不要 的,这种情况 不要的

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快账用户8465 追问 2024-01-12 17:45

如果差额超过30万,需要按照5个点缴纳增值税对吧

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齐红老师 解答 2024-01-12 17:50

同学您好,是的没错, 是这样的

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同学您好,同学您好,差额征税填申报表: 1.将差额扣除项目填入增值税纳税申报表附列资料; 2、将本期销售情况填入增值税纳税申报表附列资料; 3、按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票不用填入增值税纳税申报表中; 4、将差额扣除前的不含税销售额填入增值税纳税申报表。
2024-01-12
您好,是的,差额也是5%
2025-04-24
同学您好,超过 小规模月10万元(季报的30万元)以下(含本数)免增值税 额度的,全额计税
2023-07-27
学员朋友您好,计这是全额计税的
2023-07-21
你好; 按照差额来报增值税的;    比如收到100 ; 支付80 ; 差额20来报增值税的  
2023-07-10
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