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A公司找我公司维修设备,收到维修费27468,当时做分录:借:银行存款27468,贷:其他应付款27468,然后我公司再付款b公司维修费当时分录:借:其他应付款27418,贷:银行存款27418,问题:现在我公司收到b公司普票,怎么做分录?结转成本

2024-01-15 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-15 09:45

你好,同学 收到发票的时候,其他应付款转到费用中 借管理费用维修费 贷其他应付款

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快账用户7464 追问 2024-01-15 09:46

这样会增加其他应付款啊?但是我其他应付款没有增加

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齐红老师 解答 2024-01-15 09:47

因为付款计入的借方其他应付款 回发票冲减其他应付款

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快账用户7464 追问 2024-01-15 10:38

其他应付款已经冲减了的: A公司找我公司维修设备,收到维修费27468,当时做分录:借:银行存款27468,贷:其他应付款27468,然后我公司再付款b公司维修费当时分录:借:其他应付款27418,贷:银行存款2741

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齐红老师 解答 2024-01-15 10:40

如果你们做账 一笔收到,一笔冲回,就不用做额外的了

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快账用户7464 追问 2024-01-15 10:40

老师麻烦写下分录

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齐红老师 解答 2024-01-15 10:42

收到 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款

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快账用户7464 追问 2024-01-15 10:44

那结转成本呢?

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齐红老师 解答 2024-01-15 10:46

因为金额一样的话,不涉及损失,不用结转, 相当于按照差额计算的

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快账用户7464 追问 2024-01-15 10:47

意思是我收到这个发票不要处理?

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齐红老师 解答 2024-01-15 10:47

是的,发票直接附在支付的凭证后面

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你好,同学 收到发票的时候,其他应付款转到费用中 借管理费用维修费 贷其他应付款
2024-01-15
你好,收到发票也不用做了,正因为不是你单位承担的,你就不用体现了
2024-01-12
嗯额,可以的没问题。
2022-11-14
你好 你找的发票是维修类的吗
2021-06-29
你好 既然是代收双方肯定有签订代收协议,B公司当时计入其他应收款,收到时借:银行存款,贷:其他应收款就行了
2021-10-12
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