你好,同学 收到发票的时候,其他应付款转到费用中 借管理费用维修费 贷其他应付款
老师好 我公司是污水处理厂项目公司 现在属于建设期 设备维修花出6000元 保险公司赔付了10000元 分录 借管理费用 6000 贷其他应付6000 报销的时候 借其他应付6000 贷银行存款6000 收到赔付款时 借银行存款10000 管理费用-6000 贷营业外收入4000 这样做对吗
公司对公户支付给外面个人的维修费,由于个人无法开发票,要记公司个人往来,公司后面再找别的发票抵个人往来,怎么做分录? 借:其他应收款-1 贷:银行存款 收到发票 借:维修费 贷:其他应收款1 这样对不对?
我公司是物业公司代扣代缴电费,支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款,但是收到供电公司开的专票怎么做分录,开给我公司的
1.收到保险公司赔款:借:银行存款,贷:应收账款(保险公司) 2.支付维修公司费用:借:其他应付款(维修),贷:银行存款 3.收到维修公司发票:借:车辆成本,税费,贷:其他应付款(维修) 这样的话怎么体现保险公司的钱给维修公司了?怎么账务处理正确?
A公司找我公司维修设备,收到维修费27468,当时做分录:借:银行存款27468,贷:其他应付款27468,然后我公司再付款b公司维修费当时分录:借:其他应付款27418,贷:银行存款27418,问题:现在我公司收到b公司普票,怎么做分录?结转成本
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
这样会增加其他应付款啊?但是我其他应付款没有增加
因为付款计入的借方其他应付款 回发票冲减其他应付款
其他应付款已经冲减了的: A公司找我公司维修设备,收到维修费27468,当时做分录:借:银行存款27468,贷:其他应付款27468,然后我公司再付款b公司维修费当时分录:借:其他应付款27418,贷:银行存款2741
如果你们做账 一笔收到,一笔冲回,就不用做额外的了
老师麻烦写下分录
收到 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款
那结转成本呢?
因为金额一样的话,不涉及损失,不用结转, 相当于按照差额计算的
意思是我收到这个发票不要处理?
是的,发票直接附在支付的凭证后面