咨询
Q

老师好,想问一下,因公司业务做的好,得到其他公司奖励,8000元。本公司得到此笔款最后还是付给员工,那收到此笔款要怎么做会计分录呀。(本公司是清扫保洁)

2024-01-12 20:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 20:51

你你好,借:银行存款 贷:其他应付款。

头像
快账用户1457 追问 2024-01-12 21:02

好的,好的。谢谢老师。

头像
齐红老师 解答 2024-01-12 21:03

 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

头像
快账用户1457 追问 2024-01-12 21:03

老师,还想问一下,现在固定资产不用提殘值率行吗。

头像
齐红老师 解答 2024-01-12 21:05

您好,1、从会计制度的核算来说,可以不预计净残值; 2、从税务方面来说,一般是有净残值的,所以会计核算时没有净残值,在折旧年限和折旧方法相同的情况下,折旧额会大于税法允许扣除的折旧额,在申报企业所得税时要做纳税调整; 所以最好和税法保持一致,计提残值。

头像
快账用户1457 追问 2024-01-12 21:06

老师,残值率一般都要按5%,对不。

头像
齐红老师 解答 2024-01-12 21:06

您好,是的呢,是这样的哈

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你你好,借:银行存款 贷:其他应付款。
2024-01-12
这个计入营业外收入
2024-01-10
你好   你们收到的这个款项  你们在支付给 员工的话 ; 你们 要做其他业务收入处理的 。 发放给员工的工资和社保做其他业务成本报税 
2021-07-06
你好 借 其他应收款 贷银行 
2021-07-07
你好,这个是政府补助的吗?
2023-12-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×