同学您好,是的没错, 是这样的

倒挤结转成本的时候,有一个分录是借主营业务成本,贷库存商品,借方发生减掉贷方发生额减掉盘点的余额,等于这个卖的成本,库存商品减少在贷方,这样就不对了,怎么解决
老师 暂估成本之后是不是要马上结转 就是 暂估成本:借库存商品 贷应付账款 —综合户 同时 借主营业务成本 贷库存商品 老师这样对不对老师 暂估成本之后是不是要马上结转 就是 暂估成本:借库存商品 贷应付账款 —综合户 同时 借主营业务成本 贷库存商品 老师这样对不对
老师 结转库成本是不是借成本 贷库存商品 我一直不理解 为什么是这个 就是结转库存商品 结转制造费用我都不明白为什么是贷方
老师 库存商品贷方余额 是不是就不能结转成本了?
库存商品在贷方,看了一下出库单的单价比进价低是不是就不是多结转了成本、那是不是库存商品原来就是不够,但是库存不够的话正常来说是不是就不能填写出库单?那这个库存商品在贷方是怎么回事
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
我之前没注意 结转了两个月负数的库存商品 有问题吗?
同学您好,要尽快暂估库存商品进来
老师 我现在怎么写分录
同学您好,暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
就是说后面我等发票来了在记账也是可以的对吧,我现在先不做暂估也没影响吧
你好,以后也行的,这种情况也可以