你好,可以跨月抵扣。 现在想把技术服务费全额抵扣,分录是 借:应交税费—应交增值税(减免税额),贷:管理费用
这个月取得一张金税盘专票金额141.59税额18.41,一张技术服务费普票280,专票认证抵扣了,那我的帐怎么做?借-管理费用141.59+280,借进项税18.41,贷库存现金440,借管理费用18.41贷进项税额转出18.41吗
支付税控系统及技术服务费:借:管理费用-税控系统及技术服务费。贷:银行存款 实际抵扣的时候做:借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 还是抵扣的分录在支付时一起做,应交税费借方有余额?
请问,2020年3月份我付税控盘技术维护费时做的分录是: 借:管理费用-服务费280 贷:库存现金 280 2021年1月抵扣前面的280元 做到分录是 借:应交税费-应交增值税(减免税额)280 贷:管理费用-服务费 280 我看科目余额表的:管理费用-服务费的期末余额为0 安慰上面做的分录是正确的吗?
请问税控盘服务费280,1月份做账:借:管理费用280 贷:银行存款280,借:应交税费-减免税额280 贷:管理费用280。我申报1月份增值税发现就是应纳税额小于280,本期没有抵扣,就填了发生额280,那账务和申报不就不一致了吗?
去年的进项税额已经抵扣,现在收到红字发票销售额是-9.4万元,进项税额-0.6万元,请问老师这个分录怎么做 去年的分录是: 借:管理费用-技术服务费9.4万元 应交税费-应交增值税(进项税额)0.6万元 贷:银行存款 10万元
生产企业进项票分不出是否出口还是内销的,是不是不影响退税,销项还是免税,进项勾选抵扣后,还能退税
生产企业出口的产品是直接购进直接卖出的,不是生产的,进项税额抵扣后,还能退税吗,销项税免税吗
学到了交易性金融资产,不太清楚什么时候用应收利息,什么时候用交易性金融资产——应计利息,两者有什么区别?
老师您好,公司准备注销,还有一些账要收了,可能还要用银行账户,如果税务和工商注销了,银行账号先保留着可以吗?
老师汽贸公司的账务处理 有吗?
老师我们公司有3个月没有开工资了从今年4月份开始没开,但我四月份申报工资薪金所得了,5月6月没有申报工资薪金所得,现在公司要开4月5月6月份的工资但不是所有工人都开,只有三个人先开还有三个人不开,我们的工资没有超过5000元的这是要怎么样申报
老师,计提113元印花税分录怎么写
老师,请问老板交账过来2个月前到现在所有银行和微信,支付宝的收入支出都是混在一起的,我这边出纳的话接过来该怎样理账?
有没有培训公司管理的课,这样应该报什么课?
老师,图中加权平均数计算可以解析详细一下吗?谢谢!
月末结转怎么做分录
你好,是减免税额的结转,还是管理费用的结转?
是减免结转 管理费用结转到本年利润
你好,结转的分录是 借:管理费用,贷:本年利润 (金额都是 正数)