 
                            你好,可以跨月抵扣。 现在想把技术服务费全额抵扣,分录是 借:应交税费—应交增值税(减免税额),贷:管理费用

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    这个月取得一张金税盘专票金额141.59税额18.41,一张技术服务费普票280,专票认证抵扣了,那我的帐怎么做?借-管理费用141.59+280,借进项税18.41,贷库存现金440,借管理费用18.41贷进项税额转出18.41吗
支付税控系统及技术服务费:借:管理费用-税控系统及技术服务费。贷:银行存款 实际抵扣的时候做:借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 还是抵扣的分录在支付时一起做,应交税费借方有余额?
请问,2020年3月份我付税控盘技术维护费时做的分录是: 借:管理费用-服务费280 贷:库存现金 280 2021年1月抵扣前面的280元 做到分录是 借:应交税费-应交增值税(减免税额)280 贷:管理费用-服务费 280 我看科目余额表的:管理费用-服务费的期末余额为0 安慰上面做的分录是正确的吗?
请问税控盘服务费280,1月份做账:借:管理费用280 贷:银行存款280,借:应交税费-减免税额280 贷:管理费用280。我申报1月份增值税发现就是应纳税额小于280,本期没有抵扣,就填了发生额280,那账务和申报不就不一致了吗?
去年的进项税额已经抵扣,现在收到红字发票销售额是-9.4万元,进项税额-0.6万元,请问老师这个分录怎么做 去年的分录是: 借:管理费用-技术服务费9.4万元 应交税费-应交增值税(进项税额)0.6万元 贷:银行存款 10万元
 
                因为审计出了审计报告,要我们盖章,然后总监让我看一下,那我主要看什么,是看报表数据是否准确吗?还是需要看什么?
老师请问缴纳个税,然后个税呢没扣公司承担,那我的账怎么做平哈,缴纳是,借:应交税费—个人所得税 贷:银行。扣个人是在贷方,现在不扣了,贷方多出来了。老师账怎么做
前几年公司采购的商品已付款,厂家开了发票,最后货不全,退了一部分款,发票红冲,这个月能入账吗,算成本减少了,会计分录怎么做?
开给分公司的发票,总公司能用吗
计算工资时,如何计算应扣的个税?如果工资延迟两个月才发放,个税又该如何扣?
差旅费发票怎么抵扣吗
老师好,请问一下,为什么答案中是150×1%?
老师请问从哪里可以看到企业已做主提备案
老师,你好,请问新办企业,还没发生业务,可以在电子税务局网站上申请为一般纳税人吗
财务报表附注申报的时候要报吗?
月末结转怎么做分录
你好,是减免税额的结转,还是管理费用的结转?
是减免结转 管理费用结转到本年利润
你好,结转的分录是 借:管理费用,贷:本年利润 (金额都是 正数)