你好,可以跨月抵扣。 现在想把技术服务费全额抵扣,分录是 借:应交税费—应交增值税(减免税额),贷:管理费用
这个月取得一张金税盘专票金额141.59税额18.41,一张技术服务费普票280,专票认证抵扣了,那我的帐怎么做?借-管理费用141.59+280,借进项税18.41,贷库存现金440,借管理费用18.41贷进项税额转出18.41吗
支付税控系统及技术服务费:借:管理费用-税控系统及技术服务费。贷:银行存款 实际抵扣的时候做:借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 还是抵扣的分录在支付时一起做,应交税费借方有余额?
请问,2020年3月份我付税控盘技术维护费时做的分录是: 借:管理费用-服务费280 贷:库存现金 280 2021年1月抵扣前面的280元 做到分录是 借:应交税费-应交增值税(减免税额)280 贷:管理费用-服务费 280 我看科目余额表的:管理费用-服务费的期末余额为0 安慰上面做的分录是正确的吗?
请问税控盘服务费280,1月份做账:借:管理费用280 贷:银行存款280,借:应交税费-减免税额280 贷:管理费用280。我申报1月份增值税发现就是应纳税额小于280,本期没有抵扣,就填了发生额280,那账务和申报不就不一致了吗?
去年的进项税额已经抵扣,现在收到红字发票销售额是-9.4万元,进项税额-0.6万元,请问老师这个分录怎么做 去年的分录是: 借:管理费用-技术服务费9.4万元 应交税费-应交增值税(进项税额)0.6万元 贷:银行存款 10万元
老师,我们去年有一张自产农产品进项税额认证了,做了招待费用,是不是这个进项税额要转出呢?
固定资产账面价值不小心成负数了,在汇算清缴的时候,可以填负数吗还是怎样改一下
老师,固定资产比如3月购买的,应该4月折旧,但是4月忘记录入了,那么5月在折旧可以吗?比正常的要一个月行吗
老师,稳岗补贴要不要交增值税的?
深圳市的企业要做减资,工商变更,他的流程是什么呀?是哪个网站上去操作?深圳市的工商变更网是哪个呀?
老师,微信扫二维码转账的钱,入账凭证用啥入,是转账记录就可以还是要打转账电子凭证出来,但是好像转账有电子凭证,扫二维码的没有,如图扫二维码付款的没有这种凭证
请问老师,注销公司财务报表未分配利润有金额需要清零嘛?
建筑工程企业,增值税简易计税,清包工可以用收入减扣掉员工工资成本再算3个点的税吗
老师汇算清缴这里面为什么是付数,没有业务发生
公司去年购买了一台电脑5000元,汇算清缴时如果我不享受加速折旧该怎么填报A105080这张表
月末结转怎么做分录
你好,是减免税额的结转,还是管理费用的结转?
是减免结转 管理费用结转到本年利润
你好,结转的分录是 借:管理费用,贷:本年利润 (金额都是 正数)