您好,是可以补充记录的

请问老师,10月25号开了一张成本票进来,但是忘记在10月份做账进去了,可以在11月份补做进去这张成本票吗?(我们是小规模公司)
老师,我在去年12月账里暂估了成本。因为那时候成本票还没到,所以做了暂估。现在5月了,因为5月31日前得做汇算清缴,成本发票最迟这时候开过来对不。那这个月开进来,我直接在本月做分录吗?不用再改12月的分录吧?
老师我们是购买方10月份开的红字信息表但是10月份申报的时候忘记进项转出了,现在11月份可以补进去吗
老师我们是购买方10月份开的红字信息表但是10月份申报的时候忘记进项转出了,现在11月份可以补进去吗
老师,我10月份开了一张空调专票出去,因为进项票还没有进来,做账的时候忘记暂估成本了,我可以补录在11月份吗?
老师你好,请问我们给境外公司提供了技术服务,并且已收到该项服务费,请问这个在申报时是进行免税申报还是要交销项税啊。
老师,我司销售一批10吨货物出去给A公司,A公司没收了该批货物中的2吨,但是10吨货物我们发票已经开给对方了,这种没收,我们该怎么处理,发票直接开红字?
您好老师,公司缴纳社险个人部分报个税的时候没有从员工工资扣除,年底可以一次补扣吗,
公司买了一个这种系统,做办公费还是无形资产好?
请问老师,享受5%进项加计抵减,是不是属于高薪企业才有
咨询公司有咨询费的进票,分录怎么做
如果员工报销加油费,公司名下没有油车,这个不能报销么
老师,请问稳岗补贴费怎么做账,谢谢
大批量出入库管理中,实际操作中,出库单价用什么方法比较合理
老师法人往自己的小规模公司里汇款,写借款,然后公司有钱在还回来就行吧
那我11月份那个暂估的票回来了,已经抵扣了,这样要怎么样冲减分录呢?我暂估的分录是这样的:借:主营业务成本2200,贷:应付账款-暂估2200,实际的空调进项是3427(含税)
空调是用来出售还是?
出售的,我公司卖空调的一般纳税人企业
您好,那您没发票入账做暂估,收到发票红字冲回暂估,再按发票重新做账
那我那个进项发票有很多空调型号是开在一起的,我直接把我的暂估红冲掉,然后把那张进项发票全部结转在一起也可以吧,不用在单独结转这个暂估的正确金额吧
是需要按型号冲回暂估
我知道啊,我的意思是说那个暂估的型号跟其他型号开在一起了,然后其他型号的空调也抵扣了,就是我结转成本的时候,那个暂估的金额要单独做一笔分录出来吗?
是的,也是需要单独一笔