你好,同学,这个没事的,一般企业12月份就是高一些

老师您好,我们是销售螃蟹的一般纳税人,我们的上游公司是农村合作社在10月31日前未申请自产自销农产品,在11月6日到税务局备案成功,然后把10月份开给我司的电子免税普票全部红冲,11月6日重新开具带有自产农产品销售的电子免税普票,在报10月份增值税的时候,没有进行发票勾选 ,直接用手工填写上去,10月份增值税申报成功,问题是现在11月份发票勾选里未勾选里还有我已报税的,如果在12月份申报税的时候怎么操作
老师好,有个问题请教一下。我们公司1-11月的增值税的税负是0.2%,在12月申报的时候调成了0.22%,导致12月缴纳的增值税比之前月份多,请问会不会在税局那边引起预警,有没有风险?
老师好,我们是消防工程有限公司,2023年12月份做了跨区域涉税,预缴了增值税14678.9元,附加税合计1467.9元,会计分录咋写?然后1月份申报12月增值税时,没有去抵减这部分增值税,正常申报缴纳增值税(12月份也缴纳增值税=销项-进项,会计分录也只写了12月份申报的),但是预缴的没有写,想问一下咋写会计分录
老师,请问一下我们1月2月没业务发生增值税主表上33栏有数字,去大厅查了公司没有欠缴税款,如果更正申报的话在20年12月,打电话咨询了专管员说是这个月调了,这个有没有风险老师?
老师 我想问下我们公司5月份预缴增值税附加税 6月初申报时忘了把这个预缴金额填到附表四实际抵扣金额那里,6月份又按开票金额税负缴纳的增值税,导致多缴纳了,8月份申请退税5月份预缴增值税和附加税 已经退下来了,但是现在退的增值税和附加税该怎么做分录呢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
在最后一个月调高税负,请问为什么要调高,继续还是0.2%难道不行吗?
可以的,一般按照真实的就可以的
一般实务中不会自动调整的