同学你好,没有影响的。

小规模甲公司12月20日给乙公司开具了一张3的专票,由于种种原因乙公司在22年没有入账,23年5月乙公司要求甲公司重新开具一张同样金额的发票,乙公司会计说税率不能开3,只能开1,还有她22年年报已经报完了,会影响年报吗。开3的专票会有影响吗
你好老师,实际操作中23年12月份公司给购买方开了一张专票,但是24年1月份发现金额那里开错了,需要红冲发票,那12月份报增值税时,销售金额怎么填呢?
老师,你好:我23年12月开错了一张发票,24年1月才发现并红冲了,请问23年和24年应分别怎么处理呢?23年错开导致账面利润高影响到企业所得税
老师好,23年12月销项专用发票已入账报税,24年1月份红冲,重新开具一张比原发票多1分钱的专票,对我23年12月份的账和税有影响吗?
23年12月开出的数电蓝字发票,24年1月份红冲,重新开了同等金额的蓝字发票,24年2月份什么增值税时,该怎么申报?我是第一次操作,请老师指点一下
老师请问建立新账套,没有使用,就是把数据到入,这个账套怎么没删除两个字,只有停用,编辑。想把账套删除从新建立
老师,有种产品没有资质,不能开的名称,在规格型号标注是不是也是不行的
用于生产加工的固定资产,在季节性停工时折旧费应该怎么做账
老师,想问2025年汇算清缴产生了税额,在2026年4月份怎么怎么做账务处理呢
老师,我公司在2025年度补缴了2022年的企业所得税,做的会计分录是 (1)借:以前年度损益调整 贷:应交税费企业所得税 (2)借:应交税费企业所得税 贷:银行存款 (3)借:本年利润-未分配利润 贷:以前年度损益调整;以上是我补计提和缴纳结转企业所得税的过程,但是我们在做2025年度审计的时候,会计事务所让我把这笔费用调整为 (1)借:应交税费-企业所得税 贷:利润分配-未分配利润,这样调整后资产负债表的未分配利润差额跟利润表的净利润就完全一致,请问一下这样调整对吗?我们公司是不是也要这样调整
你好老师在手机银行下载出来的明细和去银行打出来的流水是一回事吗?
股东实缴到位后,需要去工商局提交实缴登记备案吗
老师,您好。请问一般纳税人是一人独资企业,如有债务要承担无限责任是吗,如果是夫妻共同投资呢
个人代扣的个税在其他应收款里 资产负债表的时候是不是要把个人代扣的个税填入应交税费这里
我司销售货物,因为货物原因,被客户罚款了3千 我司已经款打给客户,这笔钱需要客户给我司开票吗
那我24年1月份怎样下账呢?
同学你好,红冲发票,直接按原科目做账,金额负数,再按新开的发票,做账处理。
知道了,感谢老师指导!
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。