借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项转出 填附表2第21行

老师好,增值税留抵税额抵欠会计分录怎么做
老师 请问下留底税额抵扣了之前的欠税,增值税申报表上面怎么填写呢
老师 请问下留底税额抵扣了之前的欠税,增值税申报表上面怎么填写呢?
老师好:请问增值税留抵抵欠的申报表及会计分录怎么填写
老师请问增值税申报袁上期留抵税额抵扣增值税欠款,会计分录如何填制
老师,您好!通过代理机构买的实用新型的专利,代理机构开的发票内容是“无形资产*知识产权服务费”,这个是计入无形资产还是计入管理费用呀
老师,清洁卫生费的税收编码大类是什么?
老师好,我是小规模纳税人,我要给开餐费,税率选择1%还是多少?
老师,您好!软著代理费是计入管理费用还是计入无形资产呀
小规模纳税人差额征税,开给客户的发票(差额征税-全额开票)需要在备注里输入成本吗?不备注成本有没有影响
老师,做受益人备案这个用户名和密码都不知道了,在找回这个信用代码是对 它怎么总是提示不存在呢
继续教育会计学堂可以学吗?
保险费不是第三季度的吗
老师好,已缴纳的印花税不是不予退还吗?这个为什么可以退呢?
老师,建筑劳务分包的税率是多少?9%吗?是不是可以选择简易?
我这是抵的预缴增值税,那附表4第4列销售不动产预征缴纳税款本期发生额要填吗?
这个是抵以前欠缴的增值税
意思是不用填了
不需要填其他报表的