借:税金及附加 贷:应交税费-印花税

老师,比方说 计提税金及附加 借 税金及附加 增加 贷应交税费 增加 税金及附加不是利润表里的吗,资产负债表不平啊
季度的企业所得税表只会获取收入,成本,营业利润额,不会获取税金附加,费用金额吗?假如我现在修改第一,二季度的资产负债表,利润表数据,假如税金及附加减少300,管理费用增加300,资产负载表应交税金减少300,其他应付款增加300,结果就是资产负债表期末余额不变,营业利润不变,利润总额不变,不去修改2个季度企业所得税表可以吗?影响吗?
利润表中税金及附加有哪些税?包括增值税吗?资产负债表中应交税费与利润表中税金及附加的税有什么不同?
老师,去年印花税退税的时候我分录做成了:借 应交税费-印花税 贷 税金及附加 借 银行存款 贷 应交税费-印花税,导致自动生成的利润表里的印花税数据不对怎么办,数据没有减去退的税反而一起算成了累计的,是要调账吗?还是直接申报年度利润表的时候自己改一下印花税的数据就行了?
老师你好我想问一下资产负债表里的应交税费和利润表里的税金及附加的区别是什么
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,资产负债表里面的应交税费,它是包含了哪几种税?是需要反映在期末余额这个栏次的?
应交税费是一级科目。下边所有税种的余额都反应的哈
余额表的应交税费期末余额的总额就是资产负债表里期末余额的应交税费吗?
就是2221科目代码的余额
明白了老师,如果企业有教育经费,它是反映在应付职工薪酬,如果计提时是在生产成本里,这教育经费是反映在资产负债表里哪两个栏次里呢?一个是应付职工薪酬,还有一个是在存货里的在产品里面吗?
应付职工薪酬-职工教育经费,是的,一个是在存货里的在产品里面
明白了老师,企业所得税报表的资产加速折旧摊销优惠明细表里,账载折旧摊销金额是什么意思呀?
就是按会计制度每月计提的折旧