你好同学,不是的,一般是指房地产业收到预收款,预缴企业所得税。
请问:企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类),表中第4行“特定业务计算的应纳税所得额“,具体指的什么业务?
房地产公司第二季度企业所得税预缴表,特定业务计算的应纳税所得额是填4-6预收账款的不含税金额吗?还是1-6月?
请问所得税季报出现这个问题:主表第15行(本年特定业务预缴所得税额)应等于本年上期本行金额与项目部预缴余额之和15行是灰色的,自动带出来的数据改不了嘛,怎么解决呀
请问季度企业所得税申报表里的第15行减特定业务预缴增所得税额。 这一行代表的意思是不是公司2023年1月至12月在异地税局已经预缴的企业所得税的金额?第15行代表什么意思?
跨区域涉税事项报告作废了,对季度申报表是不是有什么影响? 一个异地工程项目,企业所得税有预缴了,季度申报表第15行,减:特定业务预缴(征)所得税,纳的两笔企业所得税金额没带出。
公司线下对公取现支付给对对公公司图书款,合理吗可以税前扣除吗?对方给我们开发票了,但是取现给老板了
个人出租非住宅给公司,开普票,都要承担什么税金,税率多少
老师,这家公司只是开了营业执照,没有经营,等于就只有一个场地,那我年报数据都填0还是咋弄
我公司是出口退税企业,商品编码查询可以退税,但由于客户开给我们是普票,不能退税,那我们开销项发票是开0税率,还是开13%的税率?
首华建设公司与邮电局以前年度签订合同登记号为房和字21号的北京市工商业用房租赁合同,房屋段落:北京市朝阳区和平街10区7楼1层,13间,建筑面积:226.7平方米,用途:商业使用,月租金:1,780.00元,合同年限:自2013年1月1日至下次调租。 直至2023年1月1日,已租赁10年,对月租金进行调整,需新签订工商业用房租赁合同,北京市东区邮电局拒签,并截至审计期末仍未签订,并且未缴纳房屋租金,涉及金额46,280.00元。"老师,这个属于什么性质的问题?
老师,请问我们公司购入的产品的包装盒,是做库存收入吗?
老师,我们公司23年到24年一直亏损,税务局让调整24年的汇算清缴,让补5万的所得税,收入不用调整,如果调整费用的话,怎么做账务处理
老师,5月份有一笔是现金收入的,不小心做成了应收账款,7月份发现能不能直接做借:库存现金,贷:应收账款
应收应付款的报表怎么做?
朴老师请问 有多个商品在一份报关单内 开出口发票的时候也是都开在一张发票上嘛?
公司是做装修的。我查了百度也是这么说,但是不太确定是什么意思。 是不是指的是公司2023年1月至12月给异地税务局已经预缴了的企业所得税的金额?
就是公司23年给外地税务局2023全年已经缴纳了1.6万元企业所得税的意思吗?
不是的,不是这个意思。
预缴的税额直接在主表上已缴纳的税额部分显示,不是这个地方。
公司也不是做房地产的,为什么15行会有金额在上面的?
就是搞不明白15行的16,000指的什么意思?
你查一下你们的账,2023年预缴了什么税是这个金额,查一下银行对账单。
这里的账 乱七八糟查不到。
它是自动抵扣企业所得税的喔。
那您的查一下。这个科目填表说明上也是写的房地产。所以,还是看一下是不是有这种情况。