你好,同学 暂估是对方欠你们的发票 应付账款%2B暂估-预付账款是对方欠你们的钱

老师,如果我想从账面上知道欠供应商多少钱,收到多少发票,是不是我只设置一个应付账款-某某供货商就可以了,在贷方就是欠他的钱;如果在借方就是预付的,是供货商没给我开票的,这样对么
欠供应商32万,现在第一笔款要付30%,发票开了。月底了,我现在缺很多票,跟对方商量叫他们多开点,供应商老板同意给我开40万,那我们付钱的话,余款70%就只能变成今天的预付给他了,这样对我们公司影响大吗?
老师,我想问一下,是不是看预付账款这个科目余额,代表,别人供应商欠我们的发票是多少?
老师,应付账款科目余额表的贷方有几十万的余额,以前老板是对私支付货款导致这个余额一直在上面,现在供应商也不做了,我这个怎么调整
想查欠了供应商多少钱,供应商欠了我们多少发票,从余额表哪里查?现在A供应商在应付暂估贷方余额707万,在预付账款科目借方余额875万。
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
我们没有用应付账款科目。现在流程是,入库,借原材料 贷应付暂估,回票,做负数冲减原材料和暂估,然后再新做借原材料 贷预付 付款借预付 贷银行。这个流程欠票我们看暂估,欠对方多少货款我们怎么看?
这样的话 欠多少钱 按照应付暂估,预付账款,这两个科目合起来看
现在余额表是预付账款借方有余额。应付暂估贷方余额。然后是加起来还是如何。看我们欠对方多少钱。
应付暂估贷方减去预付账款借方,差额是对方欠款
老师如果我们同时和该供应商还有卖出业务,我们销售给供应商自己货物,应收账款借方也有余额,这样情况。应收借方余额,预付贷方余额,应付暂估贷方余额,想看我们欠了对方多少钱怎么取数?
这样的话,你们要综合考虑 应付账款贷方,加上预付账款贷方,减去应收账款
您昨天回复的是应付暂估贷方 减去预付借方, 是我们欠对方的钱 然后再减去应收账款 就是最终欠款? 今天您回复的是 应付暂估贷方加预付 减去应收
是一样的 如果预付账款借方余额,就是减去 如果预付账款是贷方余额,就是加上 实际是一样的