文化事业建设费缴纳义务人应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额,这里的计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额,即文化事业建设费计费依据为包含增值税的销售额。因此,这个销售额是含税销售额。

各位,请教一下,文化事业建设费的计税依据是含税销售额对吧?含税销售额*3%计算应纳税额
小规模电影院文化事业建设费的税率是多少啊,是按照不含税销售额缴纳还是
老师,文化事业建设费是含税额销信额还是不含税额的销售额计税基础?
文化事业建设税的计税金额是公司所有的含税销售额吗?还是只针对于开了广告服务发票的部分销售额计税
文化事业建设税按照销售额的3%计征,这个销售额是含税销售额还是不含税销售额
收到退的宿舍租赁押金,我是入什么费用比较好,之前收到的发票需要对方红冲部分吗,方便给下账务处理吗?
比如说我2023年11月10号,借给一家公司100万,年化利率是按5%算,那到现在的利息应该是怎么算呢?利息从来没还给过我,那我这个每年的利息怎么算呢?
销售化妆品类的是不是药监局也需要备案
公司是出口业务,但这一单开进来的进项,与报关单品名不一样,进项是做不抵扣勾选,还是做进项抵扣在转出,还是抵扣内销产品
我们是一般纳税人,现在开给个人,开普票,可以开几个点的
老师,麻烦问一下,招标公司给专家老师付的评审费,必须由专家老师给开回来吗?如果专家老师没给开回来,我们应该怎么做账?
即征即退政策条件,怎么计算退税
老师,农业公司买进来的化肥再卖出去,销售出去的时候免不免税?
请教一下老师,我们组织一场徒步活动,这笔款项通过一个众筹平台来收,假如这个平台帮我们收了500万 元,我们需要给对方100万元的费用,那是不是应该对方给我们转500万,我们给对方开500万的发票,我们给对方100万,对方给我们开100万的发票
老师我现在发去年一月的工资怎么备注