您好,这个的话是23年暂估入账的,24年5月之前取得发票,就可以扣除
老师,我有21年的费用,当时付款了,挂账其他应收 现在才收到发票,发票日期是23年2月的,请问,我这个发票可以在今年税前扣除吗
你好,我公司充值油卡,在23年使用,当时申请的是增值税专用发票,年底前未收到发票,24年1月几号才能收到发票,发票未到,可以在23年做费用吗?
请问下老师,我有一部分费用发生在23年12月,但是24年1月开票,那我账务上是12月先计提吗?如果计提那这个汇算清缴可以正常扣除吗
请问23年发生的费用,有合同,未付款,未开票,发票预计在24年1月开具,23年底可以入账吗?可以在23年税前扣除吗?分录如何做,谢谢
老师,现在有点蒙圈了,23年的费用发票,24年1月份报销,12月我可以入账挂在其他应付款-个人吗?报销凭证是放在1月还是23年12月啊,12月入账我是计提还是正常做账
有老账套的,本月想新建一个账套,期初余额应该怎么填呢?本月的账户汇款还要做记账凭证吗?
您好去年的专票没有入账,现在入进项还能低吗,所得税成本能用吗
酒店有餐饮,平时在农民伯伯那买的菜也较多,这种情况下可以反向开具收购发票吗
工商基本信息有 设立时间 核准时间 说的是一回事吗?
老师好,针对自己生产的产品发给员工,和自产的赠送给莫单位,以及外购的产品用于发给员工,针对这三种类型最新的政策如何账务处理,感谢
赠送客户2000元化妆品 怎么入帐 需要注意哪些税
老师,我想问下,我司是机械租赁工程,我们的进项有油品机械运输,项目上存在一个情况就是,我们开给销方的票,他们按理是付给我们钱,但是这部分款就等于说销方直接按照代发工资的情形给我们的进项方的,那么这块合理吗?比如进项100万-机械,销方按代发工资走,付给进项方,那这个会计分录是不是这样做,借:进项应付账款-机械100万,贷:销方应收账款-100万,但是有涉及到销方是以代发工资给进项方的,那这一部的成本我该怎么入账做分录呢
老师亏损的净利润结转到未分配利润借方,我第二年应纳税所得额是正数20000,交了税之后结转到未分配利润的贷方,借贷相抵不就是税后补亏吗
老师,你好!有问题咨询,入职一家新公司,发现税务账有问题,24年第三季度,利润表报时,把月看成了季度上报,财务系统上为了保持一致,前任会计删除7、8月份凭证,补录在2025年,经核对,发现利润表对上,但资产负债表不平,请问要怎么办!需要改财务系统吗
你好!请问小规模纳税人开租赁5%税率的发票,季不超30万,免增值税吗?
请问费用也可以暂估吗?
服务费,会务费等管理费用
嗯对,是可以的,你只要12月之前支付
发票下一年取得,发票放到23年12月账里,还是把暂估凭证冲掉,再重新做费用分录呢
最好是冲掉重新做
12月前如果没支付,没开票,可以暂估费用吗
这样的话就不能了
那如果会务费12月现金支付了,发票没到,应该怎么做分录,24年初取得发票如何做分录?谢谢
借 管理费用 贷 库存现金,然后24年红冲
好的,谢谢
不客气的祝您开心