您好,这个的话是23年暂估入账的,24年5月之前取得发票,就可以扣除
老师,我有21年的费用,当时付款了,挂账其他应收 现在才收到发票,发票日期是23年2月的,请问,我这个发票可以在今年税前扣除吗
你好,我公司充值油卡,在23年使用,当时申请的是增值税专用发票,年底前未收到发票,24年1月几号才能收到发票,发票未到,可以在23年做费用吗?
请问下老师,我有一部分费用发生在23年12月,但是24年1月开票,那我账务上是12月先计提吗?如果计提那这个汇算清缴可以正常扣除吗
请问23年发生的费用,有合同,未付款,未开票,发票预计在24年1月开具,23年底可以入账吗?可以在23年税前扣除吗?分录如何做,谢谢
老师,现在有点蒙圈了,23年的费用发票,24年1月份报销,12月我可以入账挂在其他应付款-个人吗?报销凭证是放在1月还是23年12月啊,12月入账我是计提还是正常做账
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
注册资本原来是400万,然后降资成100万,账面上做了8万多,现在账面上是不是不用管,他又没超100万?
酒店行业,装修费用400万,入什么科目,怎么做分录
老师您好,请问有财务报表模板嘛,有公式的勾稽关系的?
老师6月份会计走的,1.借应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 2.计提,借:管理费用-工资薪金 贷:应付职工薪酬-工资。8月份发现把劳务费走了工资里了,这个月又调整,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资。这样对吗
原价出售固定资产,造成收入差异原因怎么说明呢?增值税是开票收入我知道,但是计入所得税的收入是0吗?我差了这笔账没有进营业外收入科目
股权实缴到变更股权比不实缴到位那个有优势
请问费用也可以暂估吗?
服务费,会务费等管理费用
嗯对,是可以的,你只要12月之前支付
发票下一年取得,发票放到23年12月账里,还是把暂估凭证冲掉,再重新做费用分录呢
最好是冲掉重新做
12月前如果没支付,没开票,可以暂估费用吗
这样的话就不能了
那如果会务费12月现金支付了,发票没到,应该怎么做分录,24年初取得发票如何做分录?谢谢
借 管理费用 贷 库存现金,然后24年红冲
好的,谢谢
不客气的祝您开心