咨询
Q

一般纳税人预缴增值税,会计分录怎么做?

2024-01-14 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-14 18:40

应交税费-预交增值税 贷:银行存款

头像
快账用户6619 追问 2024-01-14 19:00

涉及到附加税怎么办呢?

头像
齐红老师 解答 2024-01-14 19:01

借应交税费-应交城建税/地方教育附加/教育附加 贷:银行存款

头像
快账用户6619 追问 2024-01-14 19:02

比如我预缴了270万的增值税,实际开票只开了80万,我一般都是直接转出未交增值税:借应交税费-未交增值税贷转出应交未交增值税,那我现在分录应该怎么做?

头像
快账用户6619 追问 2024-01-14 19:02

怎么转增值税?

头像
快账用户6619 追问 2024-01-14 19:14

?怎么做呢?

头像
快账用户6619 追问 2024-01-14 19:14

期末结账

头像
齐红老师 解答 2024-01-14 19:15

把你实际开票那个也做这样的结转

头像
齐红老师 解答 2024-01-14 19:16

就是把应交税费-应交增值税-销项税额也转到未交增值税下

头像
快账用户6619 追问 2024-01-14 19:17

好的,我试试

头像
齐红老师 解答 2024-01-14 19:19

好的好的,你试一下先

头像
快账用户6619 追问 2024-01-14 19:22

借方是本期的销项税额,贷方第一个是实际缴纳税额,第二个数是已开票那部分的税款

借方是本期的销项税额,贷方第一个是实际缴纳税额,第二个数是已开票那部分的税款
头像
快账用户6619 追问 2024-01-14 19:23

应该是这样做的吧,结转应交未交增值税

头像
齐红老师 解答 2024-01-14 19:24

嗯是的,结转吧,可以的

头像
快账用户6619 追问 2024-01-14 19:24

好的,谢谢您

头像
齐红老师 解答 2024-01-14 19:25

不客气的,麻烦及时评价

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
应交税费-预交增值税 贷:银行存款
2024-01-14
企业预缴增值税时,借记“应交税费——预交增值税”科目,贷记“银行存款”科目 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——预交增值税”科目
2022-09-09
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-07-15
增值税不需要单独计提 确认收入的时候随时确认就行
2021-11-17
同学你好 很高兴为你解答 借主营业务收入/其他业务收入/固定资产清理等 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2021-07-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×