应交税费-预交增值税 贷:银行存款

一般纳税人,扣缴增值税怎么计提?怎么缴纳做分录?
增值税一般纳税人计提缴纳增值税的会计分录,怎么写
建筑行业一般纳税人简易计征,增值税异地预缴和当月征期缴纳税费会计的分录怎么做,包括计提,缴纳和结转的分录。
房地产一般纳税人预缴增值税的会计分录?谢谢
缴纳增值税怎么做会计分录 一般纳税人
水源采集是每年都要弄吗 房产土地的
公司会务人员工作服计入什么科目?第三方劳务人员
可以用公户里的钱作为投资款入注册资本吗
#提问#老师,去年开了一张发票有水费100元和电费300元,可以部分红冲电费100元吗
老师你好,社保按社平工资申报的,个税报工资可以比社平工资高,河北省
请问下有没有类似于信用票据的模版,说明是我们赠送给客户的不收费产品呢!谢谢!
请问,小规模公司,开专票,应交税费科目的二级科目是哪个?开的专票
老师,报关单上的名称和发票名称不一致,但是代码是对的,导致申报退税的时候是不得退税,退税为0.请问还能有补救方法吗?一月的报关单,2月申报退税
晚上好,我要去重新修改4季度的报表,我们工资都是当月计提次月发放工资,在填写企业所得税季报的时候,应付职工薪酬填写,看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗?还是怎么看
老师请问下,公司2024年12月申请专利,专利费发票开在2025年,记账2025年研发支出~其他费用里面,问题1.这个能进行加计扣除吗?2.算不算去年的费用?3.如果不能入研发支出,那2025年已经入了要怎么处理比较好呢?
涉及到附加税怎么办呢?
借应交税费-应交城建税/地方教育附加/教育附加 贷:银行存款
比如我预缴了270万的增值税,实际开票只开了80万,我一般都是直接转出未交增值税:借应交税费-未交增值税贷转出应交未交增值税,那我现在分录应该怎么做?
怎么转增值税?
?怎么做呢?
期末结账
把你实际开票那个也做这样的结转
就是把应交税费-应交增值税-销项税额也转到未交增值税下
好的,我试试
好的好的,你试一下先
借方是本期的销项税额,贷方第一个是实际缴纳税额,第二个数是已开票那部分的税款
应该是这样做的吧,结转应交未交增值税
嗯是的,结转吧,可以的
好的,谢谢您
不客气的,麻烦及时评价