您好,红字冲回多计提的金额

老师,我们是商用楼栋的物业公司,12月有未开票公账收入24万,24万当中有物业管理费6%,现代服务*车位费6%,停车费9%,现代服务*场地使用费3%,门禁卡9%,水费9%,电费13%,水费和电费是代收代缴的(我们实际收业主的水电费要比电力局和供水局要高点,但是没超出标准),之前会计报增值税报了简易计税,现在报增值税,这些无票税率分别填在哪个表的第几行的呢?简易计税分别填在哪个表的第几行呢?
老师,我们是商用楼栋的物业公司,12月有未开票公账收入24万,24万当中有物业管理费6%,现代服务*车位费6%,停车费9%,现代服务*场地使用费3%,门禁卡9%,水费9%,电费13%,水费和电费是代收代缴的(我们实际收业主的水电费要比电力局和供水局要高点,但是没超出标准),之前会计报增值税报了简易计税,现在报增值税,这些无票税率分别填在哪个表的第几行的呢?简易计税分别填在哪个表的第几行呢?在线等,有点急
公司是商业楼栋物业公司,1.我们都是开给业主的普票,现在我报12月税,现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我们实际的12月的收入是729192.79,也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元,这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万,50万是开票收入(我按实际的报了),但这24万我大部分折算成6%的税率报税了,
公司是商业楼栋物业公司,1.我们都是开给业主的普票,现在我报12月税,现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我们实际的12月的收入是729192.79,也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元,这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万,50万是开票收入(我按实际的报了),但这24万我大部分折算成6%的税率报税了,非常小的部分我折算成9%的税率报税了,所以造成了这个931.56的差异,实际报的电子税务局729192.79元这个数据是对的, 现在科目余额表主营收入多931.56元,要怎么调账呢?
公司是商业楼栋物业公司,1.我们都是开给业主的普票,现在我报12月税,现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我们实际的12月的收入是729192.79,也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元,这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万,50万是开票收入(我按实际的报了),但这24万我大部分折算成6%的税率报税了,非常小的部分我折算成9%的税率报税了,所以造成了这个931.56的差异,实际报的电子税务局729192.79元这个数据是对的, 现在科目余额表主营收入多931.56元,要怎么调账呢?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
老师,会计分录是什么
这24万未开票收入当中,我也不知道哪些是什么税率,才统一按未开票那栏6%税率报了,差异931.56元,电子税务局数据是对的,我现在账里的科目余额表收入多931.56元,差异931.56元,要怎么调账哦,这931.56元就是算的税差
借应收账款红字,贷主营业务收入红字,应交税费应交增值税红字
老师,我也是这么冲的,那销项税额多了931.56,我其他数据都对,就是收入多了931.56元
那就贷主营业务收入-931.56贷应交税费应交增值税931.56
老师,那销项税额多了931.56元了
根据您的题目,是会计收入多,增值税少,因为挂账应收账款金额不变