您好,红字冲回多计提的金额

发现12月有一条销售收入凭证与所开出的发票有差异,主营收入少了0.01元,销项税金多了0.01元。因此造成第四季度企业所得税表少报收入0.01元,但不影响最终结果(我们是亏损企业)。另12月增值税申报表是对的,与发票实际金额一致。现在12月已结账,不能返回。请问在本年度里应如何对这个差异调账?
老师好,我单位是小规模纳税人19年12月开了20万的免税普票,销售农产品种子发票,增值税依照国家税务局要求主表19行填写了免税额6000元,现在税务局要求我改19年的企业所得税汇算,要求加这6000元的税款转入营业外收入科目中,我想我企业都是免税的,怎么让我莫名其妙加上6000元的营业外收入,能不能给我提供一个会计条款证明我不需要确认这部分营业外收入,谢谢老师
老师,我们是商用楼栋的物业公司,12月有未开票公账收入24万,24万当中有物业管理费6%,现代服务*车位费6%,停车费9%,现代服务*场地使用费3%,门禁卡9%,水费9%,电费13%,水费和电费是代收代缴的(我们实际收业主的水电费要比电力局和供水局要高点,但是没超出标准),之前会计报增值税报了简易计税,现在报增值税,这些无票税率分别填在哪个表的第几行的呢?简易计税分别填在哪个表的第几行呢?
老师,我们是商用楼栋的物业公司,12月有未开票公账收入24万,24万当中有物业管理费6%,现代服务*车位费6%,停车费9%,现代服务*场地使用费3%,门禁卡9%,水费9%,电费13%,水费和电费是代收代缴的(我们实际收业主的水电费要比电力局和供水局要高点,但是没超出标准),之前会计报增值税报了简易计税,现在报增值税,这些无票税率分别填在哪个表的第几行的呢?简易计税分别填在哪个表的第几行呢?在线等,有点急
公司是商业楼栋物业公司,1.我们都是开给业主的普票,现在我报12月税,现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我们实际的12月的收入是729192.79,也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元,这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万,50万是开票收入(我按实际的报了),但这24万我大部分折算成6%的税率报税了,
老师 请教一下 我是工程类公司内账会计 我们这有的收入是开票的 有的是不开票的 我怎么能在账上体现出两者的区别
老师在会计学堂学习中心里面提交全点发票底下这一项时,图中勾选两处总是红框,而这两处是自动生成的,改不了的,得怎么办?
老师我们公司日常的收入和支出,怎么解决,支出没有发票,收入也没有?
建筑公司的法人收工程款了,当时法人收款的时候是备注的是往来款而不是工程款,后面建筑公司开了发票,但是现在税局不认可法人收款的行为要求纳税调整,说是三流不一致,因为业务发生的时间是15年左右,税局现在要求收票方纳税调整合理吗
老师,个税零申报后可以修改工资信息吗
在哪能下载纳税申报表
老师:资产可以作为实缴注册资金吗?需要资产证明吗。
请问现在公司员工差旅出行的火车票飞机票可以抵扣进项的税额是计算抵扣还是勾选抵扣?
员工工资10月份需缴纳150元个税,公司已代扣,需要怎么做分录,发工资时又要怎么平账
老师,库存商品暂估入库是啥意思
老师,会计分录是什么
这24万未开票收入当中,我也不知道哪些是什么税率,才统一按未开票那栏6%税率报了,差异931.56元,电子税务局数据是对的,我现在账里的科目余额表收入多931.56元,差异931.56元,要怎么调账哦,这931.56元就是算的税差
借应收账款红字,贷主营业务收入红字,应交税费应交增值税红字
老师,我也是这么冲的,那销项税额多了931.56,我其他数据都对,就是收入多了931.56元
那就贷主营业务收入-931.56贷应交税费应交增值税931.56
老师,那销项税额多了931.56元了
根据您的题目,是会计收入多,增值税少,因为挂账应收账款金额不变