你好,26到28还有35栏里面填写。

老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
学堂老师,您好,咨询一下,就是11月发票已出口退税认证,因出口退税过不去让对方又重新开票,冲红以后并重开,那这月申报增值税的时候附表二里待抵扣进项税额需要填写,那冲红的进项税如何填写呢?冲红的进项税跟重开的进项税差1分钱,请教老师了,谢谢!
我在4月份已经做了退税勾选并在增值税表二26-28和35栏里提现,因为供应商发票单位开具错误,我这边做了回退并把发票退给了对方,对方12月给我重新开具的,我在12月又重新做了退税勾选,请问我这个月增值税申报表表二中还需要再填写吗?
老师,你好,首单退税办理中,退税发票进项税额765.05元,帐套添加进项税额(外销)帐套是-765.05影响吗,还有申报增值税是附件里 三,待抵扣进项税额 红色框需要填写吗
老师,你好,12月有个首单退税进项发票765元,发票已经做退税认证,首单退税还在办理当中,那么这张发票需要填写在12月增值税表二 的待抵扣进项税额吗 ,填在哪栏,谢谢
老师好,公司年底最后一次收到美金回款,没有结汇26年1月份结汇,25年收到美金怎么记账
老师 小规模纳税人 一个季度 已开普通发票40万元 是40万元 都要交增值税 还是只有10万元 要交增值税
开普票3%减按1% 那2%记入营业外收入,是申报表哪行数字,18-还是19行
请问第三季财报和所得税报现在能更新吗
老师你好,装修合同,吊顶分包出去了,用什么科目核算
请问,上海的合伙企业所得税在哪里申报,电子税务局待办事件里没有
老师,应付股利在税务系统财务报表中是填应付利润吗
老师,上传财务报表申报所得税,是先把计提所得税那笔分录做进去,再去申报,还是先申报了所得税,再回账上计提所得税啊
老师,我家是小规模给人家开普票4441收几个点合适 开票4441金额
水利基金申报基数是账上的营业收入是吗
26-28,35都有填写吗
对的,是的,都得填写。