你好,这个只能在24年享受的,是在购入的次月所在年度

老师,税法规定500万以下可以一次性扣除,做账的时候能直接一次性扣除么?省的有税会差异 这个表格可以这样填写么?
公司购买的一台汽车价值38万多,如果税前一次性扣除是可以扣除38万多吗?如果我们保留5%的净残值呢,那么一次性扣除38万多还是38万多乘以0.95的金额啊?这个资产加速折旧表第四列摊销金额写原值还是369070.80啊?
老师 我想问一下 我们2022年12月份用公司名义买了一辆新能源汽车 要第二个月才能做一次性扣除是吧? 也就是说2023年1月才能一次性扣除 那么分录怎么做啊
你好,老师!20年的汽车一次性加速扣除了,汇算清缴的时候105080资产折旧一次性扣除那儿怎么填写呢?
老师,您好!请问我们公司买了一个110万的小汽车,发票日期是2023.12月份的,请问,这个小汽车110万,税前一次性是否可以扣除?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
那就是10-12这个可以在5月汇算前一次性扣除么老师,一次性扣除是扣除不含税金额了吧!
意思是税前一次性扣除是在开始折旧的年份,你是在12月购入,那么就是1月开始折旧,只能在24年的汇算扣除了。是不含税金额
现在企业购入的汽车不含税金额是322920.35。 企业现在有利润可以暂估322920.35么,明年5月前红冲可以不
不可以的,只能在24年年度汇算时扣除那个金额
这个汽车是2023年12月购入的并且认证了不可以么!
可以抵扣增值税,所得税扣除要在下个年度