您好: 借:应交税费—进项税 贷:应交税费——增值税留抵税额。借:应交税费-销项税 贷:应交税费-进项税 贷:应交税费-转出未交增值税。
老师,请问下月末结转增值税,进项大于销项,有留底税额的分录该怎么处理呢
老师:一般纳税人,本月销项税额2761.06元,没有认证进项税,上期留底税额有1898.23,请问本月的增值税结转分录怎么做?
老师,您好请问 1、如果公司期末进项税额有留底的话,要怎么做分录结转呢? 2、增值税期末应该是没有金额的吗?
老师,12月销项税额504385.74,进项税额338425.30,上期末留底税额125762.77,想问一下做增值税结转的分录应该怎么做呢?
老师,12月销项税额504385.74,进项税额338425.30,上期末留底税额125762.77,想问一下做增值税结转的分录应该怎么做呢?