你好;专票是可以正常抵扣; 你增值税都抵扣了; 你附加税没有了 ; 你的印花税不缴纳哈 (劳务派遣是不涉及印花税的 )

老师,我们公司是药品推广销售代理商,我们给药企开销售发票(药企支付给我们推广服务费),但是下游的代理商都是个人,支付给他们推广费,但是他们不给我们开发票,我们现在没有进项票,但是正常交税啦,长期这样会有风险吗,确实没有进项票
老师您好,有个问题想请教下,我们和客户签的是货运代理合同,开给客户的发票是6%的经济代理服务专票;同时我们和供应商签的是货物运输合同,对方开给我们的是9%的运输专票,那这部分9%的专票可以抵扣吗?每个老师都说法不一 有没有专业的税法老师解答一下,十分感谢!!
想问下,我们有发明专利,委托一家公司代为办理,委托的钱对方就给开6个点的专票,但是还有少部分的官费(理解为其帮忙交给国家知识产品局的费用),对方开6个点的普票,为啥对方这么开,因为我理解普票对方应该也要按6个点交增值税,不知道分开开的原因是什么?
属于外贸公司,出口业务性质(免退税),请问下张老师这种类型业务的情况应该怎么处理哦, 国外要的一批商品,,找的一家供货商负责直接出口商品,单独和国外结算货款, 运费货代这块,我们找,我们负责在国内联系货代公司,我们公司代垫海运费这些货代费用,货代公司开普票给我们(发票是免税的,抬头是我们公司的名称), 收汇运费的时候我们会多收一点,比如一笔货代费用了100元,我们也代垫了100元,后面国外给我们支付了150元。我们应该交哪些税金,我们这边是做无票收入嘛,按差额50元缴税还是按150元全额缴税
我们公司是劳务派遣公司,下面有代理商给我们送人,月底给代理商结算代理费,代理商给我们开6个点的专票,我们给上游用人单位也是开6个点的专票,这种情况下,还需要额外给代理商的代理费扣点吗?专票对专票,附加税是不是都没有了,只有印花税,印花税是多少比例?
公司未领发票 筹备期2年间 有1人发工资交社保 资金是借款入公司 可否走税务简易注销 。个税返还 没有申请处理 不要该笔 对注销有影响吗
老师:本年有处置的固定资产,这部分包含在资产原值里么?(处置的固定资产本年没有提折旧),然后本年又新增了固定资产,想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填?原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系?
我们公司做机场项目,年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试,就找第三方公司进行调试,一般这个调试费占比年收入的多少,调试发票开的技术服务费。在安全范围内。
老师,我司主营冷鲜鸡肉,属免税产品,现推出套餐产品,套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋,请问新增值税法下这个套餐应如何开票
我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所,去年有位员工是12月21日来工作的,有2483.87元工资,但去年末记账(实际工资是1月发的,1月补提的),但未报个税,汇算清缴己做,今年4月30日,此员工不做了,那这个个税怎么做?第二个也是二个保安大叔每人600元一月,报个税做的是工资薪金,是1月发的工资,但2月也未报个税,这个实际工作怎么做,求解?
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
你好,老师,我们是给劳务派遣公司代理记账的,最近三年每年开票数达到2000多万,然后成本98%都是工资,以及几十万的员工保险费,最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税,我前几天补充申报,因为劳务派遣基本都是临时工,申报后临时工我联系不上怎么办
老师,市政工程行业账上其他应收应付挂账较大,在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢? 有没有什么方法能实现呢?
老师,我们CIF出口的,报关单价是38170.21美元,运费3100元,客户汇来的美金是37140,有个一千多的价差是佣金,请问我确认收入按照哪个价格
关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师
请问老师,劳务派遣公司的印花税都会涉及哪些方面呢?目前我们公司一个月的印花税在两千出头的样子。
你好; 一般比如实缴资本或者资本公积; 购买固定资产设备;租赁合同比如房屋租赁这些
如果只是这些,感觉达不到两千多的印花税呢?
不应该还有其他购销业务吧?你发下营业执照来看看,只发营业执照范围部分
老师,请看。
你们还有涉及的就是技术合同,万分之三缴纳,你们有这个技术服务的业务发生没?或者你可以去看看印花税申报表,里面有明细的,比如什么合同,什么金额,按什么比例缴纳都有显示的
好的,这个缴费之后还能拉明细吗?
可以的哦,申报表有明细的,到时打印完税证吗
好的,谢谢老师
不客气,希望帮到你