销项税额=113/(1+13%)*13%=13万元 进项税额=12万元 本月应交增值税=销项税额-进项税额=13-12=1万元
A公司为增值税的一般纳税人,采用一般计税方法,适用的增值税税率为13%,2019年10月份发生的有关业务资料如下:(1)销售一批商品,开具的增值税专用发票上列明的不含税销售额为80000元。(2)销售一批商品,取得含增值税价款56500元,另收取包装物租金6780元。(3)销售设备配件向购买方开具,增值税普通发票,价税合计13560元,结算时给予购买方3%的现金折,结算时给予购买方3%的现金折扣(4)购进生产用钢材一批,取得增值税专用发票,发票上注明的价款税款分别为六万元,7800元(5)共进办公室用消耗材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明价款税款分别为两万元,2600元(6)扩建职工食堂领用上月购进的生产用钢,一批实际成本为三万元,该批钢材在购进时已取得增值税专用发票,并在当期申报抵扣(1)请列是增值税一般纳税人采用一般计税方法计算应纳税额请列是增值税,一般纳税人采用一般计税方法计算应纳税额的公式(2)计算该公司本月的销项税额是多少计算该公司本月的销项税额是多少三,计算该公司本月进项税额的转出是多少四,计算该公司本月可申报抵扣的进项税额是多少五,该公司本月应缴纳增值税税额
申江公司为增值税一般纳税人,从事果汁加工销售,2020年10月经营情况如下:(1)向一般纳税人购入苹果取得增值税专用发票注明税额120万元;向小规模纳税人苹果取得税率为1%的增值税专用发票注明价款300万元,税额3万元,向农业生产者购入苹果取得农产品销售发票注明价款300万元;进口苹果取得海关进口增值税专用缴款书注明税额60万元。(2)报销销售人员国内差旅费,取得网约车费增值税电子普通发票注明税额03万元;取得住宿费增值税普通发票注明税额2.6万元;取得餐饮费增值税专用发票注明税额33万元;取得铁路车票,票面金额合计2398万元;取得公路客票,票面金额合计2472万元。3)本月向Y超市销售苹果汁一批,已开具增值税专用发票含增值税价款2260万元,当月已收取货款;同时采取分期收款方式销售苹果汁一批,含增值税价款452万元,合同约定当月收取50%价款,次年3月再收取50%价款:采取预收货款方式销售苹果汁一批,本月预收含增值税价款2260万元,发货时间约定为下月30日。将自产苹果汁2吨赠送给老顾客,零售价113万元/吨。已知,销售货物增值税税率为13%,农产品按10%计算进项税额
3、某工厂为增值税一般纳税人,2021年11月销售产品,开具增值税专用发票价款12万元,销项税额1.56万元;销售给小规模纳税人产品品,开具普通发票销售额4.64万元(含税);将一批成本为10万元的产品用于对外投资。当月购入原材料并取得增值税专用发票注明价款6万元,税款0.78万元:当月支付水费并取得增值税专用发票注明价款3.5万元,税款0.39万元;购进一台设备,价款5.5万元,增值税专用发票注明税额0.88万元。要求:计算该工厂当月应纳增值稅额。(结果保留两位小数)
A公司为增值税一般纳税人,2021年5月份发生下列经济业务(1)购进材料一批,取得增值税专用发票上注明价款10万元,增值税13万元;在购货过程中支付运输费1万元,取得增值税普函发票,注明增值税0.09万元(2)购进包装物一批,取得增值税专用发票上注明价款6万元,增值税0.78万元(3)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另收取包1.13万元(4)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为791万,旧产品作价3万元已知:该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定购进和销售产品适用的培值税率为13%,计算该企业当月应纳增值积额
1. 某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,适 用的增值税税率13%,退税率11%。2021年10月的 生产经营情况如下: (1)外购原材料、燃料取得增值税专用发 票,注明支付价款850万元、增值税额110.5万 元,材料、燃料已验收入库; (2)外购动力取得增值税专用发票,注明 支付价款150万元、增值税额19.5万元,其中 20%用于企业基建工程; (3)以外购原材料80万元委托某公司加工 货物,支付加工费取得增值税专用发票,注明 价款30万元、增值税额3.9万元,支付加工货 物的不含税运输费用10万元并取得运输公司开 具的货物运输业增值税专用发票; (4)内销货物取得不含税销售额300万元 支付销售货物运输费用18万元并取得运输公司 开具的货物运输业增值税专用发票; (5)出口销售货物取得销售额500万元。 要求:采用“免、抵、退”法计算企业2019 年10月份应纳(或应退)的增值税。
小规模纳税人季度开了专票,填写利润表时主营业务税金及附加需要填吗,该怎么填
我和对方签了一份服务合同,合同里面约定对方采用以资产方式支付服务费用。比如对方收到1000万股A股上市公司股票,他将20%也就是200万股股票过户给我给,这种情况我发票该怎么开?开多少金额的?
老师,我是公司出纳,老板想用我的信息注册一个新公司,这样可以吗?对我有什么风险
老师,我司第二季度盈利30万,但是23年汇算清缴亏损40多万,请问我可以在第二季度弥补亏损,不交企税可以吗?
去年已经认证抵扣的发票,现在需要转出来,分录怎么填?只让把增值税税款补了,所得税没让补缴
老师您好,应收账款为负数(因为我没用预收账款科目),然后导致资产负债表的资产总额显示是负数,我申报企业所得税需要填资产总额,我应该填哪个数据?
当月开的专票且已经收到钱了,现在要退钱,发票要怎么处理
小规模纳税人申报第二季度增值税时当季度未超过30万,提交申报未出现比对不通过,申报完成后去开票提示增值税比对不符合,不能开票,如何解决
老师,比如我做六月份的账。进项税额-应交税费-应交增值税是两万,加起来,那我是不是要去电子税务局,把这个对应的进项发票都给勾选了,才对呢?
老师,我们是个体户,我要入那个成本不含税金额,但是别人打给我们的发票有一有六有13的,那我这个要怎么算成本呢?我们个体户的征收率是1