你好预付账款贷方余额还有20万 重分类给应付帐款了

老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师你好,这个解析2022年末坏账准备的余额为什么是5800+200, 这个2022年12月31日应收账款总额余额是5800万,其中应收账款明细贷方余额合计是200万,应收账款的增加应是在借方,那贷方余额不是代表收回吗?我以为应该用5800-200,结果答案是5800+200,这一点我就不太明白了
请问老师应付账款期末余额贷方80万,明细构成:借方20万,贷方200万。重分类后,把借方调整至预付账款:分录:借 预付账款20万 贷应付账款20万。请问老师对吗?
请问老师,图片内容,我不太明白。应付账款期末明明是80万余额,为什么重分类后应付账款变成100万了。
老师,2024计提成本对方开不了发票怎么办
老师好,每月的银行流水需要做在账里呢
公司账户的个人账户是指什么
企业季度预缴所得税,需不需要计提所得税
老师好,其他应收款和其他应付款对冲调账,会计分录怎么做?
生产型企业,前期购置了一批固定资产,还没折旧完,用不了了,要出售,这个怎么要怎么处理账务
老师 分录可以直接写 借:主营业成本 贷应收款吗
老师,看不懂承兑汇票,票据金额写的10万,我公司叫北科鑫普洛,这个分录怎么做呀
老师你好,我们开火锅店,之前都是定额征收,今天收到通知,我们门店要实行查账征收。 查账征收就是按开发票的销售额征收增值税是不
老师好,公司名下的车,在公司办公地的停车费可以报销。公司负责人,有时开回家,停车费可以报销吗?老板说他们股东会同意可以报销。那么这个可以入账吗?放在哪个科目?
预付账款增加20万,代表资产增加了。这个明白。但是为什么负债也增加20万了。应付账款明明余额80万的呀?这么一调整变成了100万。我实际只需要支付80万的呀?与账面余额不符啦?
预付账款增加20万,代表资产增加了。这个明白。但是为什么负债也增加20万了。应付账款明明余额80万的呀?这么一调整变成了100万。我实际只需要支付80万的呀?与账面余额不符啦?
预付账款贷方明细余额在20万, 它是一个负数, 负数它表示减少, 因为往来科目它不能出现负数余额, 所以把它重分类到了应付账款里面去
是应付账款期末有借方20万
应付账款借方余额的放到预付账款里面去。