同学您好,1、计提工资: 借:管理费用/销售费用/制造费用―工资, 贷:应付职工薪酬―工资。 2、实际发放: 借:应付职工薪酬―工资, 贷:银行存款, 应交税费-代扣代缴个人所得税
老师!我想问这样怎么发工资 问题:应发工资1000元,请假了一天扣了100元,社保扣了400元,个税扣了200元,实际发放工资300元
老师,你好,员工预支了2000元的工资,做账的时候挂的是其他应收款,做工资表的时候在其他扣款里扣了2000元,现在发放工资的时候,怎么做账呢,这个员工工资7000元,,现在实际发5000元
请问,公司实际发放工资9147元,申报个税9539.22-个人社保392.22=个税124.41+9022.59元(实际发放),请问这样申报用意是什么呀?谢谢正常不是发放的工资是扣了个税的吗?
老师,请问如果计税工资20000元,奖金5000元,不管专项扣除这些,一个月要缴多少税,实际发放是多少,谢谢(8月份工资)
核对科目余额发现,之前预扣员工的工资个税300元,因他工资延迟月份发放、个税未实际产生,这300元怎么走账平了?目前该员工已离职,不在退款
公司是实际是做跨境电商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通过香港公司在跨境电商平台售卖,有些货物是正常报关做退税, 一小部分是用香港公司下单给供应商,买单出口。 我想问一下 ,用香港公司下单给供应商,买单出口, 对于我这边有什么风险?
开了公司,公司电表有部分租客用了,电费全开到我公司名下,年收入二十多万,电费却有7万多,销售的实际应是2万多,已本公司全抵扣了,不想做进项税额转出,现怎样做24年年报
群里有个文件打不开,问了几天了,这个不能重新发一遍吗
对第二个分录不明白,对多的一万元预计负债,贷方为什么是用了库存商品减少一万?科目怎么会用到库存商品?
老师想问一下,如果货款已经支付,但是确认没办法取得发票了,这个挂在往来的货款要怎么平
实缴注册资本金,会计不按当月的注资金额缴纳印花税,说一年缴纳一次,是这样的吗
老师想问一下,公积金上个月漏扣了,这个月补扣的话需要缴纳滞纳金吗?
请问开户行可以变更吗?需要准备哪些资料?
老师,年底费用暂估入账的,次年来票最迟什么时候要重新入账
老师,我想请问一下,差旅费里面含有餐补可以直接做成管理费用-差旅费报销吗?报销但是没有发票。不需要做到工资里面进行个税申报或是做成职工福利之类的吗?
计提跟发放奖金分录怎么记账老师?
计提奖金的时候账务处理是, 借:生产成本, 制造费用, 销售费用, 管理费用等科目, 贷:应付职工薪酬—工资。 实际支付奖金的时候账务处理是, 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款等科目