同学您好,1、计提工资: 借:管理费用/销售费用/制造费用―工资, 贷:应付职工薪酬―工资。 2、实际发放: 借:应付职工薪酬―工资, 贷:银行存款, 应交税费-代扣代缴个人所得税
老师!我想问这样怎么发工资 问题:应发工资1000元,请假了一天扣了100元,社保扣了400元,个税扣了200元,实际发放工资300元
老师,你好,员工预支了2000元的工资,做账的时候挂的是其他应收款,做工资表的时候在其他扣款里扣了2000元,现在发放工资的时候,怎么做账呢,这个员工工资7000元,,现在实际发5000元
请问,公司实际发放工资9147元,申报个税9539.22-个人社保392.22=个税124.41+9022.59元(实际发放),请问这样申报用意是什么呀?谢谢正常不是发放的工资是扣了个税的吗?
老师,请问如果计税工资20000元,奖金5000元,不管专项扣除这些,一个月要缴多少税,实际发放是多少,谢谢(8月份工资)
核对科目余额发现,之前预扣员工的工资个税300元,因他工资延迟月份发放、个税未实际产生,这300元怎么走账平了?目前该员工已离职,不在退款
老师,公司是制造业,之前是按照一般商贸做的成本,现在要按照制造业企业做可以吗?
老师你好!资产负债表的合计不能为负数是吗? 应收和预收的需要在填负债表时分开填写吗
老师,我公司注册资本200万,甲股东65%,已股东35%,现在新进入一个股东,有两种方案,第一,注册资本不变,丙投入48万,占比24%,48是不是分别发给甲乙?甲乙同比例稀释,甲乙申报个税需要缴纳个税吗?第二丙投入48注册资本248万,这48是不是直接打到公司。甲乙不用申报个税?
老师这个个税认定是9月1好号,就从10月1号开始申报是吗?
老师可以简单总结一下耕地占用税和契税的纳税义务时间和他们两个的特点吗
老师企业所得税第二个季度交的税减去第一个季度交的税,对吗 第一个季度比第二个季度税交的多怎办,预缴给退税吗
出口应税报关单确认一定要做么?
出口应税报关单确认一定要做么?
老师,您好,我做成本核算,用分配率来算的,但这单价格低的销售猛增,这样买得多做起来没利润,这样我要怎么来核算更好?主营业务收入214万,主营业务成本190多万,这样减费用30万,利润是负数,但这个月销量猛增的,我们要怎么算更合理
出口退税今年第一次申报的是去年12月的进项,今申报批号为1,现在第二次申报,申报批号是1还是2?申报期限是写当月(9月)申报还是写增值税申报期8月?
计提跟发放奖金分录怎么记账老师?
计提奖金的时候账务处理是, 借:生产成本, 制造费用, 销售费用, 管理费用等科目, 贷:应付职工薪酬—工资。 实际支付奖金的时候账务处理是, 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款等科目