借:管理费用 1200
贷:应交税费-个税 300
贷:银行存款 900

俊荣公司的工资发放采用在银行设立职工个人工资账户形式,职工福利按实际发生额分配。该公司2014年9月份发生如下有关薪酬的部分经济业务:(1)根据“工资结算汇总表”结算本月的应付工资总额360000元,公司从工资中扣除为职工代垫的医药费5000元,代扣职工个人所得税15000元,实发工资340000元,转人职工个人工资账户;(2)根据职工的实际情况以现金向职工支付生活困难补助8000元,其中生产工人5000元、车间管理人员2000元、企业行政管理人员1000元;(3)根据工资费用分配表本月应付工资总额360000元,其中生产工人工资285000元、车间管理人员工资35000元、企业行政管理人员工资22000元、专设销售机构人员工资18000元。(4)根据工资费用分配表按12%计算应缴纳的职工基本养老保险43200元,并通过公司开户银行上缴。要求:编制俊荣公司有关薪资业务的会计分录。
1、2019年12月2日,甲公司将一批原材料委托外单位代加工成W产品(属于应税消费品,产品收回后直接用于销售),发出原材料的实际成本为100000元,月末从受托方取得的增值税专用发票上注明的加工费用为10000元,增值税为1300元,受托方代垫运费400元,增值税36元;取得的消费税代扣代缴报告表上注明的消费税为5842元,全部以存款支付。加工完毕,款项已支付,W产品验收入库。要求:根据上述资料编制会计分录。画出委托加工物资T型账户。2、甲公司“产品入库汇总表”记载,2019年12月验收入库的F产品1000台,实际单位生产成本500元,编制结转入库产品成本的会计分录。3、甲公司2019年12月月末汇总发出商品中,当月已经实现销售的A产品500件,B产品1000件,该月A产品的实际单位成本为200元,B产品的实际单位成本为400元,编制结转销售成本的会计分录。
1、2019年12月2日,甲公司将一批原材料委托外单位代加工成W产品(属于应税消费品,产品收回后直接用于销售),发出原材料的实际成本为100000元,月末从受托方取得的增值税专用发票上注明的加工费用为10000元,增值税为1300元,受托方代垫运费400元,增值税36元;取得的消费税代扣代缴报告表上注明的消费税为5842元,全部以存款支付。加工完毕,款项已支付,W产品验收入库。要求:根据上述资料编制会计分录。画出委托加工物资T型账户。2、甲公司“产品入库汇总表”记载,2019年12月验收入库的F产品1000台,实际单位生产成本500元,编制结转入库产品成本的会计分录。3、甲公司2019年12月月末汇总发出商品中,当月已经实现销售的A产品500件,B产品1000件,该月A产品的实际单位成本为200元,B产品的实际单位成本为400元,编制结转销售成本的会计分录。
老师,请问我们现在有一笔报销,本来是货啦啦平台充值,花多少开票开多少的。因为着急拉货,所以员工个人垫付1500元,公司已支付给员工报销1500元。后面附的是专票4935.84元,税额是407.55元。这个专票已经认证抵扣了。请问分录应该怎么做?
老师。离职员工走了,我算工资的时候忘记扣除社保费用了,个税扣少了47.18元,多付了47.18,但是社保实际是缴纳了,我报个税的时候可以不体现社保吗,工资表和付款差的金额(少扣的个税)计入营业外支行吗?审计来查账不会有什么影响吧
请问老师个体户经营所得 扣税是和个税的扣税税率一致的吗?还要不要算出来之后减半?
老师 请问农资部开肥料税率是多少?免税吗
电费发票我们全额开票给对方了,但我们是差额确认收入哦,那剩余冲减成本是全额冲减还是要价税分离冲减?
老师 股东公司借款酒店装修 待摊费用在股东公司已经分摊 那酒店需要做账吗?
你好,个税不用扣除员工的,公司出,会计分录可以算进哪个费用 ?是管理费用 吗?
@朴老师,小规模纳税人出租厂房,开票税率是3%还是1%,可以开专票还是普票?
@朴老师,我们是 承租方租赁厂房, 现在签订租赁合同,出租方,在合同上面的金额是不含税金额,说是如果开具发票的话,是需要我们来承担相应的所有税费?我想问下这种情况一般涉及 的税费都包含哪些?增值税,附加税,印花税、房产税、城镇土地使用税、 企业所得税是么?分别对应的税率是啥?有没有优惠,如果对方小规模纳税人的话?请问我说的有没有遗漏,并完整补充一下我的问题谢谢?
你好老师计提个税分录怎么写,谢谢
老师什么情况下用在建工程?我知道是在建的时候,是不是开了发票过来就可以放到在建工程科目?
企业购买了若干处平房,是属于加建的建筑,没有产权正数的,企业未来预计的用途是对外出租,那么企业该怎么进行入账核算,要放到投资性房地产科目吗,还是基于是加建的建筑,可以放在固定资产慢慢计提完毕
我做了两笔,一笔是 借:其他应收款 300 贷:应交税费-个税 300 还有一笔是, 借:管理费用 1200 贷:其他应收款 300 贷:银行存款 900 这样也可以吗老师?
可以的,这样也可以。