同学,你好 24年的时候,直接少发292就行了

老师 我2023年12月份做账的时候 多付了员工292块钱 请问2024年要怎么调整阿
老师 12月做账时候 我多付了员工工资 计提我的是借:管理费用 12000 贷:应付职工薪酬12000 发放是借:应付职工薪酬 12000 贷:现金12000 但是现在问题是他们请假的工资我忘了扣 请问我在2024年要怎么调整阿
您好老师我想问一下我今年1月做去年帐的时候没有看清日期导致把2024年1月份成本票做到了去年2023年12月了十几万。 我应该怎么调整帐务呢
老师好 2023年12月我计提2万块钱 个税也申报2万块钱 但是我现在发现2023年12月账面少计提了200块钱 且有员工12月有请假 但是我2024年1月发放的金额与计提和申报一样的 我不知道现在该怎么处理
老师好 2023年12月我计提1.8万块钱 个税申报2万块钱 2024年1月发现2023年12月账面少计提了2000块钱 当时做了补计提工资处理 现在发现我依旧有账务错误有员工12月有请假扣款300(当时入营业外收入了,应该12月少申报工资300 )现在我要返回去1月份改账 请问我该怎么改呢
我是北京按季度申报增值税的小规模,跨区域开票的了,那是不是季度结束后(比如第二季度,7月预缴第二季度的)预缴就可以?那如果我4月的项目5月完工了,那我五月不就得反馈吗?我五月反馈时那个地区的项目不需要预交,直接0反馈,那7月都结束后发现那个地区项目需要预缴,,就是我能不能5月先不反馈,等到7月全部申报完后,再全部反馈
老师最新的小微企业判断标准是什么?
个体工商户,是查账征收,这月开了五万的发票,需要有成本吗?
那我能不能先不反馈,等7月全部申报预缴完之后再反馈,
我们公司是一家酒店,目前有做委托销售的业务,销售渠道是美团闪购,我方是受托方,已知4月银行到账收入是17308.3元,需要付给委托方的商品成本是10906.06元,以及百分之45的利润2881.01元,此外美团每月从我们收款账户中扣除2400的推广费,这个推广费双方各承担一半,也就是每月需要从支付给委托方的钱中扣掉1200元,发票方面是,美团给我方开具推广费的发票,委托方给我方开具项目的发票不太确定,求我方的账务处理怎么做
A公司35%控股B公司,现在有一项业务是B公司需要承担的,但是B营业执照未办下来,由A先付款,这种业务A先付款给供货商,那A和B之间资金流程怎么处理比较好呢,税务合规点
股东借款转分红分录,以借款1600为例,分录请带上数值
老师好,请问固定资产的鉴定公司能自己定个数吗,比如二万以上算固定资产,以下不算
请问老师,公司名下有辆车,要卖出去,然后又买回来,这样的话要交税吗?因为是更换车牌号
老师,现在开服务费发票怎么开,不让直接开服务费
不是的 是12月份发11月份的工资
多付了 现在2024年要收回 怎么做分录
计提是对的
同学,你好 借:银行存款、库存现金 贷:应付职工薪酬
但是这样子我的应付职工薪酬还是会少 计提我的是借:管理费用 12000 贷:应付职工薪酬12000 发放是借:应付职工薪酬 12000 贷:现金12000 但是现在问题是他们请假的工资我忘了扣
同学,你好 借:管理费用 -292 贷:应付职工薪酬-292 发放是借:应付职工薪酬 -292贷:现金-292