你号借固定资产 应交税费应交增值税进项 未确认融资费用45972 贷银行16.3万, 长期应付款594000➕45972
我公司融资租入一台设备总价值80万 先付首付款8万元 然后每月融资租赁公司给我们开13%的票。 但是每月开来的专票上 应税项目名称有2个。 一个是:租赁费 693元 另一个是:设备款7607元。 请问老师 我的固定资产是按照80万入账么 还是按照每月收到的发票上明细 入账固定资产 。 第二个问题 想问一下 每月收到的发票 会计分录应该怎么做
老师,你好,我们公司融资租赁购入一台机器设备,固定资产原值96万元,首付款是28.8万元,分24期付款,每期付3.218万元,保险费跟设备一起开票进来的0.192万元,请问我的账务处理怎么做?(以上全都含增值税、税率13%)
老师你好,我们公司购买设备,合同价款242万,首付款72.6万元,保证金12.1万元,剩余169.4万元分两年无息还清。属于融资租赁。客户已全额开了242万元增值税专票。12.1万元开了保证金收据。现在如何做分录入账。
老师你好,我们公司购买设备,合同价款242万,首付款72.6万元,保证金12.1万元,剩余169.4万元分两年无息还清。属于融资租赁。客户已全额开了242万元增值税专票。12.1万元开了保证金收据。如何折旧,现在如何做分录入账。
请问公司是一般纳税人,融资租入一台设备 设备总价是140万 租赁期限是36期 承租人给设备厂商40万首付款(虚拟保证金冲减34-36期租金),我司支付给厂商,100万融资金额 租赁期间利息费用:164240(含税),不含税金额:145345.13元, 每期还:35280元 现在我司开具了90万含税设备款,设备发票未开完, 还有一张5895.28元的租金专票,该如何做分录
老师冲减去年收入和成本怎么做分录?去年分录借应收账款80000贷主营业务收入75000借主营业务成本65000贷库存商品65000
【中国农业银行】尊敬的××,您尾号为的账户与深圳前海微众银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为350000.00元,周期扣款限额为350000.00元,合约到期日为2035年05月13日。业务编码:2061960920。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。已经还清贷款,收到这样的信息需要做什么?有什么影响吗?
老师:对外投资有分红500万,汇算清缴,需要填什么表,填哪一列哪一栏?
老师您好,母公司上个月采购60万块钱电芯,业务给子公司做了,然后销售要把母公司电芯再以购入价60万卖给子公司,老师这种我开票有风险吗?允许这么操作吗
老师好销售自己使用过的固定资产备注栏有要求备注吗
给员工宿舍 交房租 交三个月一共3000 一个月押金1000 譬如2月付款 3月收到发票 用公户打给员工员工去交款 要怎么做账
公司国内采购材料加工后卖到国外,属于免抵退税,比如公司购买a材料用于国内销售,购买b材料加工后部分用于国内销售,部分用于国外销售,公司当月一些管理费用专票,计算退税相关的税额时,是整体计算还是只挑选b材料计算
利润表中管理费用下面的研究费用科目因为工作中账务处理并没有用到这个科目,所以利润表中不会带出来研究费用的金额,这个研究费用实际上是研发支出的金额,规范来说我做的利润表没有研究费用是合规的吧?如果高新部门要求利润表中反应出这个研究费用的金额,是不是可以手填进去?税务季度财报和年报都可以手填进去吗?
来料加工和进料加工什么意思,国内购买材料,公司自己加工后再卖到国外属于什么
请问老师如果在初始端和终端之间穿插好几个公司,初始端和终端的利润是分散在这几个公司之间的,四流也是一致的,这种销售模式是否合理?大宗贸易的农产品的销售毛利您这边有有标准吗?另外如果增值税税负率到了万分之3是否太低,一般农产品大宗贸易考虑不考虑所得税税负率,所得税税负率是多少呢?
然后按月借长期应付款,贷银行 借财务费用,但未确认融资费用。
未确认融资费用是是转入“财务费用——利息支出”吗?
对的,是的,是这么做的。
谢谢,还有一个问题。A公司开具了增值税转754000元发票,首付款也是付给A公司的。但是融资租赁的租金利息部分是B公司,分期款也是转给B公司,我应该挂哪个公司的账?
你好,挂着B公司就可以了。