您好, 没问题 可以这么做账

请问:2月商品入库发票未到,借:库存商品(暂估),贷:应付账款(暂估)。同时2月暂估的商品己发出,借:发出商品-暂估,贷:库存商品(暂估)。3月收到发票分录怎么做?(收到发票金额跟暂的全额是一致的)
暂估库存商品 借:库存商品-暂估入库 11万贷 :应付账款11万 收到商品发票9万,借:库存商品 9万 贷:库存商品-暂估入库 分录可以这么写吗,我们实际收到11万的货,应付账款也是11万,但是对方只开了9万的票,合规的情况下账务是这样处理的吗
老师好,我们2022年11月做了暂估 ,2023年4月收到发票,冲暂估和入库,做账做到去年11月,还是今年4月呢
去年11月暂估入账的库存商品,发票12月开给我们的,我这个月把发票做进去,有88.5的金额差异,可以调整这个月的库存商品的吗?
老师,8月暂估了成本,9月收到发票没有差额,需不需要红冲重新入账,无差额可不可以直接把发票附在8月暂估的分录后面?