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老师,暂估入库金额有差,这样做账可以吗,9月暂估,11月收到发票,调账

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2024-01-18 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-18 15:15

您好, 没问题 可以这么做账

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相关问题讨论
您好, 没问题 可以这么做账
2024-01-18
你好 若有差异金额的话需要做的。 你需要先把暂估冲掉 才好按发票来做账 。 或者你们如果暂估和发票没有差异的。 你直接把发票附8月的凭证后面 也可以的。 看你实际情况。
2020-09-18
同学你好!这个是在1年内的  可以这样处理的哦
2021-10-13
无差额 可以直接把发票附在8月暂估的分录后面
2023-09-22
可以调整这个月的库存商品
2023-08-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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