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老师好,我们2022年11月做了暂估 ,2023年4月收到发票,冲暂估和入库,做账做到去年11月,还是今年4月呢

2023-05-17 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 11:53

你好,同学,放在本年4月冲销

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快账用户9484 追问 2023-05-17 16:12

老师,我们是合作社,卖西瓜呢,给工人发的工资可以入账吗?没有走公户,也没有报个税,因为每次找的工人不一样,可以做账吗

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齐红老师 解答 2023-05-17 16:16

你好,同学,要报个税的,

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快账用户9484 追问 2023-05-17 16:19

那些工人都不是公司员工,是按照个税起征点5000元?

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齐红老师 解答 2023-05-17 16:22

同学,最好的方法是按劳务费,开发票,就不是工资报个税

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你好,同学,放在本年4月冲销
2023-05-17
您好,是的,做到今年四月里面
2023-07-13
你好,那实际业务是多少?就是这个5万吗。
2022-05-11
你好,按照原来的暂估分录红冲,按照发票重新再做一遍入库。
2025-05-23
当时暂估是借主营业务成本贷应付账款吗?
2023-03-27
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