你好,你们那边有上浮没

老师,增值税减免税申报表明细表,怎么填写。
老师,您好,请问税控盘服务费这个应该填在哪张表,表四税额抵减情况表 或者 增值税减免申报明细表
增值税减免税申报明细表应该怎么填?
增值税减免税申报明细表是哪种情况填写这张表
老师,咨询一下,增值税减免税申报表明细,这张表应该怎么填?
公司24年对学校有笔公益性捐赠,用途为团委文体活动基金,项目执行期限2024.8.30-2025.8.29 一年,那24年做企业所得税的时候把捐赠支出调增了,那25年是不是可以税前扣除了
请问26年个体户是不是注册难度很大
再请教一下朴老师,您说如果内账按收付实现制来做的,那成本费用就可以按收付实现制来做,如果是按权责发生制来做那就只能按对应的,不能混。那这样又回到了最开始的问题,成本怎么取数的问题了。
老师,我们是个体,我们1月2月显示定期定额,到3月时候显示查账征收,然后税务局发了终止提醒,2026年不再予以延期,目前状态为查账征收,请自行申报。我已经开了1月2月份的发票,是不是要红冲掉1,2月份发票
有一张出口采购专票,现在还没确定要不要退税,肯定先不认证,进项入账哪个科目?
公司给入职转正员工报销体检费属于什么费用 会计分录具体怎么做
清税证明出来,就不用报税做账了吗
老师好:请问我企业执行企业会计制度,现动迁了,先收到一笔动迁款,怎么走账?
你好,我的个税始终低于起征点,社保交了15年,在北京怎么摇号
老师,请问小规模的收了200多万的款 也开了200多万的发票出去 客户这个钱用去对外投资了,这样是不是不用交企业所得税
上浮是什么?没有明白
23年能抵扣6000元
一般政策上会写,6000元/年,根据地方政策可最高上浮30%,就是7800元/年
一年两万块钱,我们这个单位能抵扣6000块钱,现在这张报表应该是填的不正确吧,你帮我看看那应该怎么填?
你好,根据你表上的数据,第4列需要填写6000元,期末余额为0
第一行,第四列,本期实际抵减税额又不对了
你好,你这个表是现在申报去年的报表么?
现在更正报表
你这个月有增值税,附加,等这些税超过6000了么。如果超过了,这个地方写6000没问题的。如果没超过,按照需要抵减的税务写。
这个月增值税超过6000了,现在就是,填写增值税免税申报表,感觉填的不对,主表上面数字带不过去
你好,超过的话,刚才说的数据填写是对的。