你好,你们那边有上浮没
申报表的增值税减免税申报明细表的期末余额应该填在增值税申报表的哪一栏
老师,增值税减免税申报表明细表,怎么填写。
老师,您好,请问税控盘服务费这个应该填在哪张表,表四税额抵减情况表 或者 增值税减免申报明细表
增值税减免税申报明细表应该怎么填?
增值税减免税申报明细表是哪种情况填写这张表
老师您好,我这涉及一张需要部分退货开具红字信息表,我是购买方,发票已显示抵扣,然后我在电子税务局开具红字信息表后,开具状态显示未开具,我查询了原发票显示已红冲,但是打印不了信息表。咨询了同事说这应该在税控盘进行开具,然后又开具了一张一样的信息表开具(信息表能打印),现电子税务局显示有两个同金额的信息表,开具状态均显示“未开具”。想咨询老师能作废其中一张吗?应该如何处理
老师:我公司2024年业务招待费8097.92元,填企业所得税汇算清缴时,账载金额8097.92元,税收金额填多少,调增金额填多少?计算依据是什么?
老师 我们是旅行社 取得这种客运行程单怎么入账 入成本吗 可以抵扣进项吗
员工向公司借款31万,写了31万借款单,做账时分别做了其他应收款和其他应付款,那么借款单是不是只需要写其他应收款那部分,还是写31万也可以
增值税扣缴比做账多0.01 应该怎么调整
代单位收的代收代付,是收现金好还是让转个人账户好
老师假如我们的工资总额是10万那么我们要交的工会资金是不是这样算的100000×0.008*20%=160
老师,无票支出的款项,汇算时候调到哪里啊
请问老师境内企业分红给企业分红税免税的吗?不管是控股还是高新技术企业
老师,业务招待费放主营业务成本合适吗?
上浮是什么?没有明白
23年能抵扣6000元
一般政策上会写,6000元/年,根据地方政策可最高上浮30%,就是7800元/年
一年两万块钱,我们这个单位能抵扣6000块钱,现在这张报表应该是填的不正确吧,你帮我看看那应该怎么填?
你好,根据你表上的数据,第4列需要填写6000元,期末余额为0
第一行,第四列,本期实际抵减税额又不对了
你好,你这个表是现在申报去年的报表么?
现在更正报表
你这个月有增值税,附加,等这些税超过6000了么。如果超过了,这个地方写6000没问题的。如果没超过,按照需要抵减的税务写。
这个月增值税超过6000了,现在就是,填写增值税免税申报表,感觉填的不对,主表上面数字带不过去
你好,超过的话,刚才说的数据填写是对的。