你好,你们那边有上浮没
申报表的增值税减免税申报明细表的期末余额应该填在增值税申报表的哪一栏
老师,增值税减免税申报表明细表,怎么填写。
老师,您好,请问税控盘服务费这个应该填在哪张表,表四税额抵减情况表 或者 增值税减免申报明细表
增值税减免税申报明细表应该怎么填?
增值税减免税申报明细表是哪种情况填写这张表
请问员工出差坐飞机,他可以直接开具发票,抬头写公司,然后电子税务局我这边可以直接勾选抵扣吗? 我看很多地方说是要电子客票行程单而不是发票?这两个有什么区别吗?
假如2025年12月份年底分配利润期末数是50万。如何把这期末数的50万转成2026年的期初数 做什么分录呢老师
请问运输周转材料的运输费计入周转材料一起还是入管理费用--运输费
机械设备从旧厂房移到新厂房发生的运输费用计入到哪里
收到工厂实验室设备器具,怎么入账
A供应商在B平台卖货,平台以销售价减去成本价开票给B企业,在7月A供应商以商城卖货的成本赞助A公司某项活动,结算时借:应收--A公司,贷:营业外收入,借:库存商品,贷:应收,但是A公司在平台卖货收到的款是以销售价借:预收,贷:银行,请问这个预收多出来的钱怎么平账
老师,原始单据要这么审核,比如发票
朴老师进 房东把买房子的佣金打给中介公司,现在中介公司要把介绍费转给我,在这个介绍费里面,我除了要交个人所得税之外,我还要承担其他税吗(比如中介公司的企业所得税)
新公司装修,因2024年做了成本 ,后在25年把没有发票的做了调减,我这个帐务要做什么处理吗。不做处理,这个年报的利润和12月报表的利润不同,这个要如何 处理
线上酒店代理这个行业的账务处理怎么做?
上浮是什么?没有明白
23年能抵扣6000元
一般政策上会写,6000元/年,根据地方政策可最高上浮30%,就是7800元/年
一年两万块钱,我们这个单位能抵扣6000块钱,现在这张报表应该是填的不正确吧,你帮我看看那应该怎么填?
你好,根据你表上的数据,第4列需要填写6000元,期末余额为0
第一行,第四列,本期实际抵减税额又不对了
你好,你这个表是现在申报去年的报表么?
现在更正报表
你这个月有增值税,附加,等这些税超过6000了么。如果超过了,这个地方写6000没问题的。如果没超过,按照需要抵减的税务写。
这个月增值税超过6000了,现在就是,填写增值税免税申报表,感觉填的不对,主表上面数字带不过去
你好,超过的话,刚才说的数据填写是对的。