你好,你们那边有上浮没

申报表的增值税减免税申报明细表的期末余额应该填在增值税申报表的哪一栏
老师,增值税减免税申报表明细表,怎么填写。
老师,您好,请问税控盘服务费这个应该填在哪张表,表四税额抵减情况表 或者 增值税减免申报明细表
增值税减免税申报明细表应该怎么填?
增值税减免税申报明细表是哪种情况填写这张表
老师,做新办纳税人开业,收验证码时电话不是留鹅鹅鹅法人的怎么办啊
老师 水电费如果做代收代付要符合什么条件的吗?
分公司独立核算,去年分公司给总公司开票了,是不是关联企业往来报告表需要填?
包工的安装费开什么大类
老师,请问建筑劳务费,在新增值税法下,应该选什么大类,怎么写呢?
个人给影视公司投资,并签订投资协议。保本的投资,先回本后分红。这样个人需要给公司开发票么?是不是只要交纳分红个税分红就行
老师,我们公司收到积分返利的款,对方要求开发票,这个积分返利能开什么项目呢
老师,我们是供应商,卖给客户,由客户出口,货物是一个大型设备,因为发货空间限制所以被拆分成了零部件,报关单上的货物名称也是零部件,1、像这种情况的话我们是可以按照零部件开的吧?是属于我们的营业范围的吧?2、那我这边给客户开票的话税收分类编码我是按整体设备的税务编码选择还是按照零部件的选择?
已经结账发现凭证入错怎么办?
请问,新增值税下,劳务选什么大类?怎么开具发票?
上浮是什么?没有明白
23年能抵扣6000元
一般政策上会写,6000元/年,根据地方政策可最高上浮30%,就是7800元/年
一年两万块钱,我们这个单位能抵扣6000块钱,现在这张报表应该是填的不正确吧,你帮我看看那应该怎么填?
你好,根据你表上的数据,第4列需要填写6000元,期末余额为0
第一行,第四列,本期实际抵减税额又不对了
你好,你这个表是现在申报去年的报表么?
现在更正报表
你这个月有增值税,附加,等这些税超过6000了么。如果超过了,这个地方写6000没问题的。如果没超过,按照需要抵减的税务写。
这个月增值税超过6000了,现在就是,填写增值税免税申报表,感觉填的不对,主表上面数字带不过去
你好,超过的话,刚才说的数据填写是对的。