你好,一次性折旧了,是账上一次做了成本费用吗?

老师我问下就是20年年报的时候有不超500万的固定资产一次折旧,第一年是调减,第二年开始调增,但是我21年的时候也有不超500万元的固定资产一次折旧,那这个调增调减是该怎么填写呢?
2021年我们部分固定资产一次性了折旧,2022年享受一次性加速折旧的固定资产计提折旧了76000.08,现在要调增76000.08。请问这张表该怎么填写?尤其是第11行
老师,请问,我公司20年做了固定资产的一次性扣除,去年过固定资产的卖掉了一些,去年卖掉的固定资产后月就没有计提折旧了,现在在汇算清缴,那现在做调增,我按照去年22年实际计提的折旧调增吗?
老师,请问一下,我们固定资产一次性折旧了的,去年前任会计在调增的时候多调增了80万(也就当时没有加速折旧的固定资产他也调增了)现在该怎么办呢?
老师,有个问题想问一下,就是固定资产折旧错了,怎么调账。就是之前没细分固定资产,然后每个月都是折旧这么多了,现在发现有些固定资产空调这些是3年的,现在折旧多了,怎么调呢
老师,甲公司与乙公司合作收购稻谷,甲公司向银行贷款500万,贷款利息由乙公司司承担,银行利率年2.85%,与合作方利息3.1%,月度付息如何做账?
老师,我们个体在12月转为小规模需要报税吗?需要汇算清缴吗
朴老师,本月的税期是多少号?
出口的货物有需要免费补货的,这个做发票和申报出口的时候怎么做
申报经营所得个税,前三季度有利润,填了以前年度亏损弥补,第四季度没有利润,1-4季度累计也没有利润。 申报第四季度和年报报表的时候还要不要填弥补以前年度亏损??
老师上午好,我们公司买了二手的购进的二手的农业机械,他想就是干活啥的,用我想问一下老师就是这种情况下能入固定资产和折旧吗?每个月抵扣啥的吗?有那个合同有相关的合同啥的?
老师您好,请教一下,这个603645是根据什么金额自动生成的
老好,小规模跨境电商季度不超三十万是不是跟正常的小规模企业申报增值税填列一样的。
老师12月的手续费忘了开了,应该怎么处理?记到费用里去了
出口的货物有需要免费补货的,这个做发票和申报出口的时候怎么做
当时是一次性入的费用,所以19年,20年21年,的时候是税会无差异的,但是在22年账上又恢复了年限平均法折旧,所以22年要做纳税调增,但是她在调增的时候就把当时没有参与加速折旧的调增了80万
你们以后按月计提折,就可以税前扣除。
对,没有参与加速折旧的,是按月计提税前扣除了,但是这多调增的80万啷个整啊?
你账上红冲费用呀,以前年度损益调整。
账上是没得问题的,就是汇算清缴的时候不是加速折旧的,也就是正常应该税前折旧的他给调增了80万,
对呀,是呀,你不是已经调整了吗?
调增了,然后剩余每年2月折旧,折旧抵扣
折旧完毕,你也抵扣完毕了,怎么会多调增 哪里多?
你的意思是后面的年份这部分折旧就不调增了嘛?直至抵足80万,但是这80万的折旧本来就不是当时加速折旧的固定资产,他本来就能在税前扣除的
预缴抵扣了80 后来调增80 按月抵扣了, 实际也是按月抵扣不是吗 抵扣80 调增80 平了 然后按月抵扣