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老师 你好,想请教下,我公司有两套账,现在想要合并,但是呢,有个已出库未开票的,要如何操作好点呢

2024-01-19 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-19 11:31

您好,已出库未开票 这个很普通,就是申报未开票收入交增值税,账面也是这样记录,下月开票了,申报未开票收入负就可以了

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齐红老师 | 官方答疑老师

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