你好,这个试算平衡和你的记账凭证装订,然后财务报表可以单独装订,不用T字账。
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师,请问装订每个月的凭证一定要把资产负债表,利润表,科目余额表,银行对账单打印出来附在前面吗?
老师好!老师,财务软件做账,月末是否需要打印资产负债表,利润表,试算平衡表与账本一同装订?是否还需要手工做一份T字账与账本一起装订?谢谢!
老师,固定资产折旧完,剩余残值,处置的价格低于残值可以吗
请问出口退税的税务机关对企业的要求是什么
老师,6月份客户没有要求开票,6月份账并没结账和进行申报增值税申报的,但7月份的时候客户要发票,这个时候我如何做账啊?
请问服务合同的条款又有服务,又有推广,没有区分两者各自占比多少,入账的时候要按哪个费用入?
请问老师我们公司支付的一个开发软件费8.5万需要分摊吗?
生产单位给技术部门做的技术样品。应该怎么做 一边做研发费用,一边做什么
在开3次根号结果是0.41976
老师,修改2023年的年报对季度报有影响吗
=(1.06*1.08*1.1)=1.25928
老师 我们买供应商的货 供应商也买我们的货 我们给供应商预付款 供应商也给我们预付款 怎么做分录呢
谢谢老师!老师,23年公司有盈利,是否一定要提取盈余公积呢?
年累计盈利的公司的需要的
谢谢老师!老师,假如以后公司要注销时,那提取的盈余公积要怎样账务处理呢?谢谢!
可以弥补亏损,如果没有亏损的话,可以转未分配利润分红。