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老师22年有个26530的费用,付款的时候应该做其他应付款xx公司,我做的管理费用贷银行存款, 我今年调整过来的话跨年了怎么做凭证

2023-12-28 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-28 14:54

借:其他应付款xx公司 贷:利润分配-未分配利润

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借:其他应付款xx公司 贷:利润分配-未分配利润
2023-12-28
你好 如果你们是遵循小企业会计准则的话   就 借:管理费用——公积金9600        贷:其他应收款9600
2024-01-15
你好 借,应付账款 贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 贷,应交税费一应交所得税 借,以前年度损益调整 贷,利润分配一未分配利润 ;
2020-08-10
同学你好 多冲的补做上就可以
2022-06-20
同学你好,预付是借方-100吗 可以做凭证 借预付账款100 贷应付账款100
2022-04-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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