学员朋友您好,应付账款:应付账款=应付账款(贷)+预付账款(贷)。不可以出现负数
老师好!资产负债表上预付账款出现负数,是将供应商期末余额表中的预付账款和应付账款的借方余额相加得数作为预付账款填列数,对吗?
老师你好,请教一下,报表启用重分类,资产负债表上的预付款项期末数,应付账款期末数应该怎么在科目余额表上取数
资产负债表上的应付账款期末数怎么取数,有可能出现负数吗?
资产负债表其他应付款期末数是负数,可以吗?
老师 我的资产负债表的应收账款期末负数为33150, 预收账款期末数为461500 那怎么在表上调数 调多少
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
明细负数要重分类到预付中预付账款:预付账款=预付账款(借)+应付账款(借)。
也就是资产负债表需要重分类,往来账是吧
直接借贷相抵做出来的期末余额是不对的吗
学员您好,是的,对的