同学您好,需要更正申报退换多退税款。

老师您好,我们是生产型纯出口退税企业,2021年因进项票没有收齐,所以延缓的出口退税时间,没有产生免抵税额,也就是说,有多少进项,申请多少退税,在今年4月份的时候才把21年的出口单据全部退完,并在4月产生了免抵税额,现在出口退税科要求写情况说明,什么原因造成的2021年没有产生免抵税额?怎么说明原因才合理呢?
老师您好,想咨询您个出口退税方面的问题,我们出口报关单上有五条腌渍菜,还有一条是附带的纸箱,纸箱是外购的,10月份开出口发票时也开了这部分纸箱,今天报增值税时把含纸箱的金额也录入了免抵退税金额中,退税科说这部分不应该退税让把这一条给踢出来了,说下月红冲,这样退税系统和增值税系统有了差额,请问具体怎么操作呢?我不开红冲发票,下月直接把增值税表免抵退税金额冲出来,然后把这部分纸箱金额确认销售费用可以吗?
老师,我二月份申报了三项产品出口退税,当时有一项因为不是首次产品,批下来了两笔,后来提供了资料那个首次产品的,目前一直没收到这笔出口退税款,我想问下,出口退税每月只审核一次吗,问了税务局老师说让我报下次出口退税时候,汇总数据就过来了,或者让我再报个0申报,汇总数据的时候也可以,可是0申报的时候不让填数据啊,我想问下这种情况怎么处理。
老师,我11月出口的商品数量是20台,进项发票开的是40台,我们是先出20台,剩下的20台年后出,但是我做出口退税申请的时候把没有出口的20台的税额也申请了,税局也把税给退下了,后面出口的这20台也到时还需要做退税申请吗,这张进项发票可退税额是零,会不会有风险
老师,我上周做出口退税的时候录入进项发票明细不小心把没有出口商品的税额也申请了,税局也把税给退下来了,我应该怎样处理
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
我申请的出口退税也能更正吗,具体怎样操作
同学您好,可以更正的
目前税局上没有响应的流程,建议先联系当地主管税务局看如何处理
老师,我不是更正增值税申报表,是我申请退税时把进货明细的税额和金额录错了,导致税局把我没出口商品的税也退给我了
明白您的意思,实务中已经退税到账的一般需要去税局窗口办理更正的
后期我们剩下的都会出口,我不去更正问题大吗
金额不大的话可以次月将多退税款补入,不过风险是在的哦,因为这个不是税局的责任,一旦发现的话税局是可以按日万五征收滞纳金的
税局多退税款还要收我们的滞纳金的吗
是我们填报的数据有误,不是税局的责任呢
但是这个退税不是需要他们审批才能退的吗,我明天咨询一下当地的进出口管理科
所有退税都需要经过税局审核的,您先咨询,别报自己企业的名字,以免他们关注到你们公司