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你好老师,我们是物业公司,主要是以小区业主的物业费为收入,小区地下车位开发商没有卖出的委托物业出租,物业收取车位租赁费,收取的车位租赁费物业和开发商各自一半,物业给业主开具车位租赁费发票,想问一下物业收取的车位租赁费除了交增值税附加税印花税企业所得税外还需要缴纳房产税吗?
我公司12月预估了一笔服务费,分录是借管理费用-服务费贷预付账款,结转成本借:主营业务成本贷:管理费用-服务费。23年1月份收到这张4万发票请问老师分录应该怎么写。
老师,请问一下往期月份欠款的物业费或者预收其他月份的物业费在本月进行收款并开具发票,怎么确认收入?增值税申报的销售额可以作为本期收入吗?还是要分摊到各个月份?
老师好 想咨询一下 房开公司竣工验收后 账务上是否需要做处理?还是等到销售商品房开发票时借:预收账款 贷主营业务收入 应交税费—销项税 结转成本:借主营业务成本 贷开发产品
老师请问一下 我们公司是汽车零配件销售业务的 每一年有一部分是可以从源头公司拿配件返利的 之前账上每次预估配件返利 都是做 借:应收账款 贷:主营业务成本 今年可以正式开红字发票给对方公司 那帐上应该如何用会计科目去提现这个返利的红字发票
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
预收账款的时候: 借:银行存款 贷:预收账款 等开具发票后: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
老师这个我知道,但是我收到的时候写的是收停车费,开票开的管理费呢,,因为我们不能开停车费
对于业主来说是停车费,对于物业公司来说就是车位管理费,开管理费没问题的。
审计不会查是吗
收到停车费, 借:现金 贷:预收账款 次年业主需要开具发票,开的时是收管理费,这样从预收转收入可以是吗
您好,不会的,您放心。
那好的谢谢您
好的,不客气,祝您生活愉快~