理残值 借:固定资产清理20000 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款4000 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
老师,门店撤柜了,固定资产已经折旧了一半,然后转入下一个门店用,这个账务该怎么处理,比如固定资产2000,按照5%计提残殖,已经折旧1100,还有剩余的没有折旧完,门店也撤了, 撤回的固定资产下个门店继续接着用
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算 如果开发票,发票要怎么开,对应的金额怎么入账
这季度涉及到交企业所得税,有几笔大额费用对方没给开票得后续再给开那是不是不能走费用了税前扣除了,有没有其他节税的方法。
现在新的企业所得税填的成本费用职工薪酬,之前我是这么做分录的,计提管理费用~职工薪酬贷应付职工薪酬~工资 借应付职工薪酬~工资贷其他应收款~个人社保贷其他应付款 实际银行缴纳借管理费用~单位社保 借其他应收款~个人社保,贷银行存款,现在怎么做呀
题目没有万元,是元。参加答案怎么变成万元了呢?
老师你好,我们学校8月辞退一批老师,8月已经支付了辞退费了,后面这批老师不服就仲裁,9月仲裁后我们又支付了老师经济赔偿金,8月支付的辞退费个税申报时我单独申报了辞退费,那9月支付的经济补偿还是做辞退福利吗?现在申报个税这个经济补偿也是做辞退福利申报吗?
个体工商户投流费可以全部税前扣除吗
老师税收编码从哪查询
老师您好,企业所得税中工资这一块怎么填
老师,我公司已支付了鱼苗款发票也开回来了,现在鱼池还未建好,鱼苗也没有发货,具体的账务处理该怎么做
职工人数的全年月平均数之和是什么意思?
老师 请问一下无形资产需要计提折旧嘛 这个怎么做分录呢
理残值的时候怎么做?可以写清楚一点吗
就是你处理固定资产的时候做
分录不会 你写的我看不懂
清理残值 借:固定资产清理20000 累计折旧 已经计提的折旧 贷:固定资产 原值