1开设备的就可以的,对方是一般纳税人还是小规模,什么时间买来的 2租金有吗?它可以开到租金里面。
那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
老师好,我公司是通信行业一家一半纳税人企业,有些比较边远工程是承包给包工头施工作业的。他们开票之前是开劳务费我看到备注栏上有“个税由支付方代扣代缴”;因为计算出来个税比较多,我让他们给我开工程款有备注合同名称项目地址。我想咨询他们开的工程款是交个税还是经营所得税,增值税附加税都当场缴纳了,这个税由那一方缴纳。我公司有什么义务。感谢回复!
老师你好,我们是一家汽车销售公司,本月在电子税务局系统申报的时候,自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元,其中厂家给我的折让税额为:18880.00元,剩余:37780.00,发票也没有收到,应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额,之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数,请问我应该怎么处理?我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗?把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录: 借方:应交税费—应交增值税(进项税额转出):37780.40 贷方:应交税费—应交增值税(进项税额):37780.40 这样处理还是应该怎么做?
老师你好,我们公司现在有好几家公司,财务就我一个人,加上这个月注册的2家影视公司,共6家公司。前几天影视公司老板让我给另一家同行业的开票17万,他们好像是没有按期申报纳税被税务机关拉进走逃失联的黑名单了,税务异常虽然处理了都是黑名单还没放出来,所以1分都开不了,说那边财务不用了要我来处理,所以我现在相当于在透过我们老板和专管员在处理这个事情,电子税务局密码给我了,然后又发给我一张购进影视制作的票21万,其他的所有都没有,我想问下这家公司我应该接吗?如果接,要做好哪些交接?另外加上这家就有3家影视传媒公司,请问做账和报税有区别吗?
我们是一件做团膳的公司,刚刚接受一家单位的食堂。 1、上一家餐饮公司准备把设备转让给我们,他们应该开什么项目的票(税率是多少)给我们? 2、上一家之前缴纳的燃气检测费、垃圾处理费还没有到期,他们也想转让给我们,他们应该开什么票(税率是多少)?
老师,月末怎么计提电费?因为还不知道当月的电费是多少
分工司非独立核算需要税务登记吗
老师,公司收的酒的专票不能抵扣碍事吗?
公司法人有一份工资,交了社保,在其他家公司有任职,未交社保。请问他的个税怎么只做一家的
老师,您好,向您请教一个问题,在金蝶账无忧里面,设置账套的时候,凭证字,一般都是默认的记字,不用更改,是吧?
报水利专项资金的时候忘记选择减免了,但是已经扣费了怎么办?
公司已对公打款,货也已经到了,但已过了几个月对方公司迟迟未开发票…这种情况下,怎么做账?需要挂往来科目吗?应该要在汇算清缴前,取得发票吗?
老师,小企业会计准则下补计提24年的企税,怎么做分录?用未分配利润还是所得税费用
你好老师,那个小规模季度超过30万,是按1%叫增值税吗还是按3%叫增值税
老师好,我公司挂靠资质施工,现在被挂靠公司不能开发票给发包方,我公司可以直接给发包方开具发票结算吗?被挂靠公司同意的情况下。
2、没有租金,这个不知道怎么处理
1、对面是一般纳税人,是13%的税率吗?
第一个08年之前买来的13% 第二个除了设备还有检测费,垃圾处理费,转让给你们其他的都没有了吗?
1、08年之后的呢? 2、没有其他费用转让了
刚才写错了,零八年之前的3% 08年之后的13%。
那你问下对方能一块给他开到设备里边吧。