按规定这个是价外费用,借主营业务收入,交增值税

你好,老师,由于我公司存在某些原因,公户的款转老板的卡上,做账时分录是借其他应收款―XX,贷银行存款这样写吗?还是我们付的有些费用,直接是老板的卡付出去,但是那个钱是原来公户里的钱,这个要怎么做账,借管理费用,贷其他应收款―XX.这样冲减对吗?
老师,有个问题要咨询下你,做的外账会计中有没有做电商行业的?我内账的销售收入,先挂:借:应收账款,贷:主营业务收入(不考虑税),款到支付宝,借:其他货币资金-支付宝,贷:应收账款,提现到银行之后,借:银行存款,贷:其他货币资金,这边外账是没有通过其他货币资金核算的,销售直接挂借方应收账款,回货款提现到对公账户,借:银行存款,贷:应收账款,支付宝流水账单没有导过,后台扣的佣金服务费,直接做现金支出,没有通过其他货币资金可以吗?我们内账刷单那些也挂了往来,我是直接借:应收账款90,销售费用(佣金,服务费等)10.贷:主营业务收入,借:银行存款90,贷:应收账款90,后台佣金,服务费我直接对冲收入了
公司注销,银行销户,账上只有50了,柜员说除了利息,结算下来还倒差银行40。然后现金转了笔进去补扣管理费。那转转进银行的这几十块钱无法报销了可以做这个分录吗?还是说有哪种更好的处理办法 收钱-借:银行 -贷:其他应付款 销账 借-其他应付款 贷-未分配利润
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?
老师:工会经费2204.17元,怎么推算出工资金额多少
请问老师,单位业务:购买的商品,做库存商品,然后出售。请问用购买的商品,做业务推广,财务直接做了进项税转出。但是我记得需要视同销售的。
因销售业务给客户的佣金,这个怎么处理
我们做了一家供应链公司的运输业务,我们又把该业务拿给下家,目前业务运输过程中存在缺吨的情况。现在诉讼结果下来了,要求我们赔给客户*万元+案件受理费*元。这两笔费用我们应该如何处理,对方给开什么票合适?
公司展会海报的设计费,怎么入帐?
是想咨询一下最近这些商贸公司开发票的时候,为什么总让转对公账户转钱呀?现金不可以开票吗?开票金额10 10来万,十几万的话,一定要转对公账户打款吗?还是说现金或微信,支付宝交易也可以呀?
税务局查账,发现了23年的一笔公司借款,当时公司是借出去了498万元,但是做账的会计做的是预付款,现在25年年底,这笔钱,又打回公司了。如何跟税务局解释会合理一些。
你好,老师,老板家的孩子报培训班的发票可以入账吗?培训费普票?
您好,电子税务局发票业务显示当前月可用发票额度12000元发票总额度20万,如果我们现在想开140000,是不是开不了呢?为什么有这限制呢?
老师,法人转公账备注写什么了,就是付款什么的
就几块钱 这个还做收入 税额就几毛,那还是直接做利息吧
我说的是按税法规定处理方式,自己酌情处理哈
好的,老师 你说这个要是简化处理 是做利息还是营业外收入好
直接计入营业外收入
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。