是的,在固定资产卡片上修改为清理就行了

请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了,账已经处理了固定资产清理,但是固定资产模块没有处理这个资产,所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧,现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了,我得怎么做分录来调整呢?
月初固定资产清理借方余额,为什么记账凭证还要在借:固定资产清理?不应该是贷:固定资产清理,然后余额才为0吗
我公司财务软件里面固定资产模块有资产,但是上月有卖过一个资产,我想问怎么处理?只做固定资产清理凭证嘛?还在固定资产模块里做处理不呢?
固定资产报废了,是在固定资产那里减少填上吗?我这样填了之后才产生一个凭证,借:累计折旧,贷固定资产,现在说不能一步到位,需要走固定资产清理,不能直接在凭证更改,要在固定资产那一块怎么操作呢?
请问老师固定资产清理做了凭证,还需要在固定资产模块再录入什么?是不是在固定资产卡片上修改为清理就行了?
老师您好麻烦咨询一下外贸出口企业,2025年出口3笔没有开具出口发票,后期怎么出口,需要出口退税
老师,自产产品给员工分做为福利,视同销售,还并入薪金缴个税吗?
您好老师麻烦咨询一下劳务派遣简易计税今年是6 %吗
实际操作过程中,如果预缴时我季度财报有错误,申报表也报掉了,那我可以直接在下一季度预缴时填正确的累计数吗,就是不更正前一季度的财务报表和相应的预缴申报表了
买了发票开了假成本票,被查了怎么解决
老师好,“自增值税法实施后,自然人也可以在电子税务局开具发票,按次不到1000元享受增值税减免政策!一个月不能连续!”这个是什么意思?
老师你好!员工年终奖人数比较多,可以分开 单独申报几人 ,合并申报几人吗。
有买赠的需要开票,赠送的那个商品按正常售价开一行,下面开一行一样的负数金额,这样一正一负刚好抵消掉了,但是不知道这样开票可以么
已经修改了财务会计制度备案,但是还是月度,怎么办?
老师,先付全款后发货,并且货物是分批次几个月发完,收到的发票时是必须按打款金额开,还是也可以分批次按每次到货的价钱开,
不需要另外做凭证?
你不是已经做了清理的凭证吗,做了就完事了哈
做了清理的凭证,然后再在固定资产卡片上修改为清理就行?
是的,就是那样就完事了
要交税吗?
销售资产当然要交增值税的
销项税是多少
已经抵扣了就进项税是13%,没有抵扣的按3%开普票减按2%申报
13%?你是打错字?
没打错的哈,抵扣了进项税,处理资产时销项税就是13%