是的,在固定资产卡片上修改为清理就行了

月初固定资产清理借方余额,为什么记账凭证还要在借:固定资产清理?不应该是贷:固定资产清理,然后余额才为0吗
我公司财务软件里面固定资产模块有资产,但是上月有卖过一个资产,我想问怎么处理?只做固定资产清理凭证嘛?还在固定资产模块里做处理不呢?
固定资产重复记账,并已计提2月,因在资产模块,生成凭证借累计折旧1000 借固定资产清理9000 贷固定资产10000;固定资产清理科目借方余额怎么处理?还要做什么结转分录么?进项已认证
固定资产报废了,是在固定资产那里减少填上吗?我这样填了之后才产生一个凭证,借:累计折旧,贷固定资产,现在说不能一步到位,需要走固定资产清理,不能直接在凭证更改,要在固定资产那一块怎么操作呢?
老师 想问下金蝶软件 已在固定资产模块输入固定资产 入了账 但是现在在固定资产清单里找不到这项资产了 该怎么处理
老师,我想问下,营业执照上有个住所,地址是填公司地址吗
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老师知识产权(专利技术)出资要注意哪些问题呢
公司雇佣一位1952年老人之前这个人没有上过班,申报个税有税务风险吗?是不是年龄太大,已经超过退休年龄了,能写雇员吗?
老师您好 公司这边采购青石作为工艺品应该填到哪个费用里
不需要另外做凭证?
你不是已经做了清理的凭证吗,做了就完事了哈
做了清理的凭证,然后再在固定资产卡片上修改为清理就行?
是的,就是那样就完事了
要交税吗?
销售资产当然要交增值税的
销项税是多少
已经抵扣了就进项税是13%,没有抵扣的按3%开普票减按2%申报
13%?你是打错字?
没打错的哈,抵扣了进项税,处理资产时销项税就是13%