这个应该直接计入利润分配-未分配利润,不能红冲1月的收入
老师,请教一下,10月份开了一张发票,做了账,借应收账款,贷主营业务收入和和销项税额,后面发现发票错了,这个月冲红然后重新开了,我分录要怎么做呢
老师你好我有一张发票是22年开的,23年1月红冲了忘了开红字发票,1月又从开了一张正确的发票,2月才开出红字发票,请问这个有没有影响,账务处理应该怎么做
老师,公司没有业务了,这个月没有开发票,但是对账发现23年应收账款挂多了,1月份冲红,重新按正确的做账发现主营收入变成负数了,这个怎么处理好,
老师问一下跨月冲红发票,税款已经交了,改怎么账务处理,还有这个都已经在2023年结账了,主营业务收入现在是负数应该怎么账务处理,
老师您好,12月收了一笔款,入的主营业务收入,但1月发现发票开错了红冲了,又重新开了一张,我这月怎么入账???
这样的话这个月不用申报税吗?
需要更正12月申报的增值税和季度预交所得税